Master Data

Registry
Register court München HRB 152230
Previous
IQ mobil solutions GmbH
Registered
4/29/2004
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentResearch and experimental development on biotechnology
Purpose
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Messinstrumenten mit passiver Sensortechnik für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
A**** F**** X**** M******
20.00%
I**** M******
20.00%
A**** M****** M******
20.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Tempris GmbH

Holzkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.675.615,90 1.208.118,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.021.361,51 773.270,00
II. Sachanlagen 654.254,39 434.848,46
B. Umlaufvermögen 3.245.497,05 3.887.262,31
I. Vorräte 631.952,60 718.657,56
1. Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen 652.178,92 718.657,56
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -20.226,32 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.051.205,78 2.256.940,64
III. Wertpapiere 100.000,00 100.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 462.338,67 811.664,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.622,42 21.445,96
Summe Aktiva 4.945.735,37 5.116.826,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.337.604,63 2.471.740,02
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.446.740,02 2.386.442,10
III. Jahresfehlbetrag 134.135,39 -60.297,92
B. Rückstellungen 332.243,45 540.647,19
C. Verbindlichkeiten 2.275.887,29 2.104.439,52
Summe Passiva 4.945.735,37 5.116.826,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Tempris GmbH hat ihren Sitz in Holzkirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Holzkirchen (Reg.Nr. 152230).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert und sie werden über einen Zeitraum von 6 Jahren linear abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 2.051.205,78 52.576,50 2.256.940,64 52.576,50

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 186.009,42 (Vorjahr: 96.443,42) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen, Verluste aus Lieferkontrakten und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten 2.275.887,29 547.906,07 1.727.981,22
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten 2.104.439,52 1.166.328,51 938.111,01

Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter von € 400.000,00 (Vorjahr: 0,00) ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und auch nicht nach den §§ 251, 285 Nr. 3 HGB anzugeben sind, betragen € 112.961,00 (Vorjahr: € 112.961,00).

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 21 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Auf die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lässt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Anton Mangold.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Holzkirchen, den 27. September 2024

Anton Mangold

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.9.2024.

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