DENTANOVA Zahntechnisches Labor GmbH

Hohenzollernplatz 7, 47167 Duisburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 3089
Registered
10/9/1981
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentDental laboratoriesActivities of holding companies
Purpose
Die handwerkliche Anfertigung von zahntechnischen Leistungen aller Art sowie der Handel mit Artikeln des zahnärztlichen und zahntechnischen Bedarfs. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, zu vertreten oder sich an ihnen zu beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Norbert Gent
since 9/3/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

2 of 5 shown

Daniel Verhaelen
Weidenstr. 23, 46149 Oberhausen
35000
41.92%
Hüskenbusch 10, 47167 Duisburg
28500
34.13%

Holdings

Financial Report

DENTANOVA Zahntechnisches Labor GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Dentanova GmbH Zahntechnisches Labor, Duisburg

AKTIVA

    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   0,00 501,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   35.228,00 23.388,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   17.661,69 18.897,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.012,44   73.251,36
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.06247 70.074,91 5.193,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   7.798,90 25.982,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.557,00 774,00
    132.320,50 147.987,50

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   42.692,87 42.692,87
II. Kapitalrücklage   1.303,79 1.303,79
III. Gewinnvortrag   12.142,30 7.339,74
IV. Jahresüberschuss   57.149,80 59.802,58
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   4.350,00 4.131,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.328,03   0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   8.198,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 8.198,78)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 8.353,71 14.681,74 24.518,74
- davon aus Steuern EUR 1.534,15 (EUR 19.079,63)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.353,71 (EUR 24.518,74)      
    132.320,50 147.987,50

 

Duisburg, den 01. März 2013

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

DENTANOVA GMBH, HOHENZOLLERNPLATZ 7, 47169 DUISBURG

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne der Größenmerkmale des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2. Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

3. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer werden die steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde gelegt. Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear. Geringwertige Vermögensgegenstände werden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben.

4. Die Vorräte werden auf Grund körperlicher Bestandsaufnahme ermittelt und mit den Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Zu Teilwertabschreibungen besteht keine Veranlassung.

5. Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Es besteht kein Wertberichtigungsbedarf. Die Restlaufzeit beträgt bei allen Positionen bis zu einem Jahr.

6. Der Kassenbestand ist durch Kassenbericht, Bankbestände sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.

7. Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten abzugrenzende Aufwendungen im Sinne von § 250 Abs. 1 S. 1 HGB.

8. Die Rückstellungen sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.

9. Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden. Soweit es sich um Darlehens- oder Kontokorrentverbindlichkeiten handelt, sind die Salden durch Kontoauszüge nachgewiesen.

10. Der Bilanzausweis erfolgt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Norbert Gent.

2. Die Gesellschaft beschäftigte 2012 durchschnittlich 10 Arbeitnehmer (eingeschlossen der Geschäftsführer, Teilzeitkräfte und Auszubildende).

IV. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss und dem Gewinnvortrag 69.000,00 € auszuschütten und den Restbetrag vorzutragen.

 

Duisburg, den 19. Februar 2013

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