Wholesale of chemical products
Forster-Eckart.de GmbH
Georg-Zorn-Straße 67, 90765 Fürth, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sascha Eckart since 1/9/2014 | Managing Director |
Frank Forster since 1/9/2014 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Forster-Eckart.de GmbHFürthJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2022
Allgemeine Angaben
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten, sofern vorhanden, wie folgt: Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen verringert. Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear und/oder degressiv entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Abschreibung im Jahr des Zugangs erfolgt pro rata temporis. Sofern das Wahlrecht bei geringwertige Wirtschaftsgüter ausgeübt wurde, erfolgte im Jahr des Zugangs die Vollabschreibung. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, sofern kein niedriger anzusetzender Wert aufgrund von Risiken bilanziert wurde. Die liquiden Mittel aus Kassen und Bankguthaben sind zum Nennwert bilanziert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag dar. Die Auflösung erfolgt linear. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren, ungewissen Verbindlichkeiten unter vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung. Der Ansatz erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 4 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen. Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen übernommen. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Es wurde von den Befreiungsvorschriften nach dem HGB Gebrauch gemacht. Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 4.125,05 (Vorjahr: Euro 4.126,07). Ausleihungen und Forderungen gegenüber Gesellschaftern § 42 Abs. 3 GmbHG Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital von Euro 25.000,00 wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt. Gewinnvortrag Die Bilanz wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Angaben zu Verbindlichkeiten Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 248.135,27 (Vorjahr: Euro 185.872,99). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren beträgt Euro 104.712,94 (Vorjahr: Euro 90.395,43). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 125.344,80 (Vorjahr: Euro 136.652,06). Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe von Art und Form der Sicherheiten § 285 Nr. 1b HGB Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 29.184,05 (Vorjahr: Euro 38.494,35). Neben den üblichen Eigentumsvorbehalten bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen folgende Sicherungsrechte: - Bürgschaft der Gesellschafter - Pfandrechte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern § 42 Abs. 3 GmbHG Der Wert der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt Euro 60.715,27 (Vorjahr: Euro 37.111,01). Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB Zum Abschlussstichtag bestanden keine (Vorjahr: keine) Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB Es bestehen folgende, nicht zu passivierende sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:
Fürth, 28.02.2024 gez. Frank Forster, Sascha Eckart sonstige Berichtsbestandteile
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