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Register court Stuttgart HRB 733216
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Buchungsservice R.E.I.S. UG (haftungsbeschränkt)Buchungsservice ASMENDA UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/23/2010
Industry
Book-keeping activities (excluding data processing)All other business support service activities n.e.c.Manufacture of office furniture
Purpose
Buchen laufender Geschäftsvorfälle, Anfertigung von Entgeltabrechnungen und Büroservice

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Winnenden
€25,000
100.00%

Financial Report

Buchungsservice ASMENDA UG (haftungsbeschränkt)

(vormals: Buchungsservice R.E.I.S. UG (haftungsbeschränkt))

Weinstadt (vormals: Stuttgart)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010

Bescheinigung

Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Buchungsservice R.E.I.S. UG

Heinkelstr. 4

71384 Weinstadt

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

 

Weinstadt, den 02.06.2012

Ralf Heinle

Steuerberater

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.823,00
4.823,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.242,28
2. sonstige Vermögensgegenstände 500,00
5.742,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 878,56
11.443,84
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklagen 92,11
III. Bilanzgewinn 276,33
1.368,44
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 139,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 139,63 (Euro 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.314,43
- davon aus Steuern Euro 1.314,43 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.314,43 (Euro 0,00)
1.454,06
C. Sonstige Passiva 8.621,34
11.443,84

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr/Rumpfwirtschaftsjahr

Die Gesellschaft wurde zum 01.04.2010 gegründet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich daher nicht. Der Jahresabschluss 2010 umfasst das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Sind Herstellungskosten mit Fremdkapital finanziert worden, sind auch Zinsen bei der Bewertung angesetzt worden. Dies bezieht sich nur auf die Dauer der Herstellung.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt am 8. Februar 2011. Eine Korrektur erfolgte hinsichtlich der gesetzlichen Rücklagen am 2. Juni 2012.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.454,06 Euro. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Gemäß § 5a GmbHG wurden 25% des Jahresüberschuss in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der verbleibende Gewinnvortrag beträgt Euro 276,33.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Mangels Gesellschafterbeschluss wurde das Ergebnis auf laufende Rechnung des Folgejahres vorgetragen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.

 

Stuttgart, den 2. Juni 2012

Nevroz Aslantas

Geschäftsführerin

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