Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 730251
Registered
6/18/2009
Industry
Manufacture of bicycles and invalid carriagesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesManufacture of sports goods
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Fahrrädern und Zubehör sowie alle damit zusammenhängende Dienstleistungen

History

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Management

NameRole
Oliver Kienzle
since 6/18/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Christophstraße 12, 70806 Kornwestheim
€25,000
100.00%

Financial Report

Oldschool GmbH

Kornwestheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.999,00 13.467,00
I. Sachanlagen 11.999,00 13.467,00
B. Umlaufvermögen 111.738,81 83.190,99
I. Vorräte 27.237,49 14.206,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.086,92 36.828,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.414,40 32.155,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.737,81 96.657,99

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 47.455,75 32.906,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.906,85 0,00
III. Jahresüberschuss 14.548,90 7.906,85
B. Rückstellungen 16.272,13 8.523,74
C. Verbindlichkeiten 60.009,93 55.227,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.009,93 25.227,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.737,81 96.657,99

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Oldschool GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 16.009,93 (Vorjahr: Euro 25.227,40).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

ANLAGEVERMÖGEN

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

UMLAUFVERMÖGEN

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Folgende Sicherungsmaßnahmen gegen Verluste aus Währungsgeschäften wurden getroffen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:  

Geschäftsführer:
Herr Oliver Kienzle
ausgeübter Beruf:
Bankkaufmann


Gemäß § 286 Abs.4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers:

Unterschrift der Geschäftsleitung

23.12.2011

Der Geschäftsführer:

gez. Oliver Kienzle

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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