Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 25219
Previous
Korzenski GmbH
Registered
7/6/2016
Industry
Agents involved in the sale of furnitureMedia representationWholesale of paint and varnish
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist Mediendesign, Webdesign, Erstellung von medialen Inhalten, insbesondere für den Vertrieb über Social Media sowie Kauf und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Onlineplattformen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marek Peter Korzenski
since 7/6/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Marek Peter KorzenskiKorzenski Verwaltungs GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Korzenski GmbH

Weißenthurm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 16.187,00 4.793,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 50.629,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 207.983,00 258.612,00 259.694,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 146.069,23 146.069,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.569,23 125.135,68
2. sonstige Vermögensgegenstände 163.761,35 202.330,58 130.920,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 207.803,78 61.117,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.240,00 1.345,25
SUMME AKTIVA 834.242,59 729.075,13

Passivseite

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.228,33 1.228,33
III. Gewinnvortrag 642.526,37 559.692,98
IV. Jahresüberschuss 119.657,82 82.833,39
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 25.912,87
2. sonstige Rückstellungen 21.398,00 21.398,00 9.840,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.921,11 2.564,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 6.921,11 (2.564,98)
2. sonstige Verbindlichkeiten 17.510,96 24.432,07 22.002,58
- davon aus Steuern in EUR: 17.510,96 (16.103,26)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 17.510,96 (22.002,58)
SUMME PASSIVA 834.242,59 729.075,13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

2020 2020 2019
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 1.180.176,76 1.033.541,10
2. sonstige betriebliche Erträge 16.355,12 10.564,84
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -268.570,86 -185.970,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.782,14 -274.353,00 -2.997,28
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -331.727,03 -412.006,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -161.197,86 -492.924,89 -111.002,80
- davon für Altersversorgung in EUR: -6.410,72 (-6.240,00)
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -76.296,10 -81.466,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -183.197,26 -133.890,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.291,51 1.209,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.291,51 -376,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -48.390,07 -34.060,83
10. Ergebnis nach Steuern 122.662,07 83.543,92
11. sonstige Steuern -3.004,25 -710,53
12. Jahresüberschuss 119.657,82 82.833,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die Korzenski GmbH hat ihren Sitz in Weißenthurm, Rhein und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Koblenz (Reg.Nr. 25219).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem

allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2020 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr 31.12.2019 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 202.330,58 0,00 256.056,46 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 134.912,55 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 24.432,07 24.432,07 0,00 0,00
Vorjahr 31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 24.567,56 24.567,56 0,00 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 29 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 120 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von T€ 762 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Weißenthurm, den 12. März 2021

Geschäftsführer

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