Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 57337
Previous
comtas software consulting GmbH
Registered
10/1/2004
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
Die Softwareberatung und Engineering für industrielle Maschinen und Anlagen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Susanne Brinkmann
since 6/21/2011
Procura
Dr. Jochen Brinkmann
since 10/1/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

56.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
56.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jochen Brinkmann
Potsdam
€44,800
56.00%

Financial Report

INCLUDIS GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   1.649,00   2.814,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   1.649,00   2.814,00
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen   48.329,92   33.014,70
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   34.225,50   31.813,01
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   14.104,42   1.201,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.858,88   0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   484.781,62   628.893,77
Summe Aktiva   536.619,42   664.722,47

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   0,00   0,00
I. Gezeichnetes Kapital        
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Rückstellungen   4.500,00   4.500,00
C. Verbindlichkeiten   532.119,42   660.222,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   536.619,42   664.722,47

Anhang

Jahresabschluss

Includis GmbH 2013

Konzernanhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss (zu Bilanzierung, Bewertung, Währung und Konsolidierung)

1. Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB, für welche größenabhängige Erleichterungen für die Offenlegung gemäß § 288 HGB gelten.

Die Gesellschaft stellt nach den Vorschriften des HGB und GmbHG eine handels- und steuerrechtliche Einheitsbilanz auf. Entgegenstehende Vorschriften waren zum Bilanzstichtag nicht gegeben.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einem Sammelposten über insgesamt 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, in Arbeit befindliche Aufträge nach erbrachtem Leistungsstand bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Fremdwährungspositionen waren nicht zu berücksichtigen.

Das gezeichnete Kapital entspricht der im Handelsregister eingetragenen Höhe des Stammkapitals.

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännsicher Beurteilung notwendig ist.

2. Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

3. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

4. Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

5. Abweichung von der Vorjahresgliederung

6. Auswirkungen der Änderungen von Schätzungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7. Angabe/Begründung, wenn konzerneinheitl. Bewertung von den Methoden der Mutter abweicht.

B. Angaben zu Bilanzposten

1. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden zum Bilanzstichtag mit insgesamt Euro 457.997,50 ausgewiesen, sie haben eine Restlaufzeit über 5 Jahre. Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2013 mit Euro 484.781,62 bilanziell überschuldet.

Gemäß § 19 Absatz 2 der Insolvenzordnung liegt keine Überschuldung vor, da die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen als überwiegend wahrscheinlich angesehen wird.

2. Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

3. Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

4. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

5. Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

6. Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

7. Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

8. Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

9. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

C. Angaben zu GuV-Posten

1. Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

2. Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

3. Steuerrechtliche Abschreibungen

4. Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Geschäftsführung wurde von Herrn Jochen Brinkmann, Dipl.- Ing. Elektrotechnik, wahrgenommen.

Er ist einzelvertretungsberechtigt sowie von der einengenden Bestimmung des § 181 BGB befreit. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

E. Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort

Datum

Organbezeichnung

Name

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