DekoBau GmbHLiquidated

82131 Gauting, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 125762
Registered
5/25/1999
Industry
Manufacture of wooden containers and coopers' productsManufacture of other builders' carpentry and joineryManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung von Filmdekorationen, Einrichtung von Film-Sets; Herstellung kunstgewerblicher Gegenstände aus Holz, Glas und anderen Materialien (nicht jedoch Kernbereichstätigkeiten aus Vollhandwerken) sowie der Einzelhandel mit diesen Gegenständen; Ausübung des Holz- und Bautenschutz sowie Holzblockmachergewerbes; Bodenverlegung; Herstellung von Drahtgestellen.

History

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Management

NameRole
Peter Berschik
since 4/5/2022
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

€12,500
50.00%
Kai Mischka Finnigan
€7,500
30.00%

Financial Report

DekoBau GmbH

Gauting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.283,66 18.962,29
I. Sachanlagen 7.819,00 6.015,50
II. Finanzanlagen 13.464,66 12.946,79
B. Umlaufvermögen 54.784,75 41.480,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.242,66 29.973,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.983,19 9.215,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.542,09 11.506,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 606,54 594,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.674,95 61.036,43

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.849,79 16.006,34
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 9.558,25 2.391,11
III. Jahresüberschuss 8.843,45 -7.167,14
B. Rückstellungen 4.240,00 4.650,00
C. Verbindlichkeiten 47.585,16 40.380,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.585,16 40.380,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.674,95 61.036,43

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der DekoBau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben (= geringwertige Wirtschaftsgüter).

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Peter Berschik geführt.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Gauting, den 19.10.2011

Peter Berschik, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2011 festgestellt.

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