Ehrecke Software Concepts GmbH

Herbergstraße 14b, 28832 Achim, DEU

Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 121158
Registered
3/31/1994
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung und der Verkauf von Soft- und Hardware sowie die Erstellung von Software und die dazugehörige Beratung. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, sie darf Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Heiderose Ehrecke
since 8/23/2006
Managing Director
Alfred Ehrecke
since 8/23/2006
Managing Director

Financial Report

Ehrecke Software Concepts GmbH

Achim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung   5.987,33   4.867,59
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Unfertige Leistungen   39.000,00   11.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   10.476,76   44.933,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände   9.859,24   5.314,33
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   3,75   0,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten   10.166,86   6.115,00
Summe Aktiva   75.493,94   72.931,59

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59   25.564,59
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -46.990,90   -46.121,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   82.961,78   58.701,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   8.236,56   28.266,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten   5.721,91   6.520,15
- davon aus Steuern   4.321,91    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit       15,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   75.493,94   72.931,59

Anhang

I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BILMOG) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Erträge und Aufwendungen betreffen die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011. Die Wertansätze wurden aus der Bilanz zum 31.12.10 unverändert übernommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlichen Vorschriften auf der Grundlage der AfA-Tabellen der Bundesfinanzverwaltung linear vorgenommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung der erkennbaren Ausfallrisiken zu werten und bewertet worden.

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt worden.

Sonstige Rückstellungen sind nicht gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert worden. Latente Steuern sind im Jahresabschluss nicht enthalten.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2011 ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Die Forderungen betreffen Lieferungen und Leistungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Vorauszahlungen. Gegenüber einem Gesellschafter besteht eine Forderung (2.654,67 €).

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten bleiben folgende Restlaufzeiten

  Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 82.961,78 82.961,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.236,56 8.236,56
Sonstige Verbindlichkeiten 5.721,91 5.721,91

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Dienstleistungen, Warenverkäufe und Provisionen.

Der Materialaufwand betrifft den Wareneingang und Fremdleistungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen Beratungskosten, Mieten, Kfz-Kosten, Reisekosten, Wartungskosten, Bürobedarf, Porti, Telefon, Versicherungen sowie Reparaturen und Betriebsbedarf.

Die Zinsen wurden für Kontokorrentkredite und Darlehen gezahlt.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen Gewerbesteuer.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 46.990,90 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Achim, 26. Januar 2012

 

Achim, den 07. Januar 2014

gez. Ehrecke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.01.2012

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