Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 731337
Registered
10/5/2009
Industry
Computer consultancy activitiesRetail sale of computers, peripheral units and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Der Einzelhandel mit Computersystemen und Software sowie die Organisationsberatung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Balzuweit
since 10/5/2009
Managing Director
Dennis Balzuweit
since 10/5/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stuttgart
€13,500
50.00%
Stuttgart
€13,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CTO Balzuweit GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 146.655,37 69.886,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.312,87 2.313,37
II. Sachanlagen 144.342,50 67.323,50
III. Finanzanlagen 0,00 250,00
B. Umlaufvermögen 3.495.981,74 3.594.632,24
I. Vorräte 12.257,88 73.723,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.259.277,59 1.498.293,49
III. Wertpapiere 575.501,37 575.739,44
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.648.944,90 1.446.875,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 123.950,26 89.062,43
Aktiva 3.766.587,37 3.753.581,54

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.629.657,62 2.693.031,89
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Bilanzgewinn 2.602.657,62 2.666.031,89
B. Rückstellungen 547.717,00 634.119,90
C. Verbindlichkeiten 562.406,07 388.007,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten 26.806,68 38.422,12
Summe Passiva 3.766.587,37 3.753.581,54

Anhang der CTO Balzuweit GmbH, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 2023

A.  Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der CTO Balzuweit GmbH, Stuttgart (Registergericht Stuttgart, HRB 731337), die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Der Anhang ist unter Berücksichtigung größenabhängiger Erleichterungsvorschriften gemäß
§ 288 HGB erstellt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B.  Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Soweit der nach nachstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

1.1     Immaterielles Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren vorgenommen.

1.2     Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/ Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen 2 und 20 Jahren.

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben.

1.3     Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

2. Umlaufvermögen

2.1     Vorräte

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu den Einzelkosten sowie angemessenen Teilen der Kosten der allgemeinen Verwaltung gemäß Bearbeitungsstand am Bilanzstichtag.

2.2     Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

3. Rückstellungen

3.1     Sonstige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personalbereich TEUR495 (TEUR 559),Aufbewahrungspflichten TEUR 10  (TEUR 10) und Jahresabschlußkosten TEUR12 (TEUR 9).

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Personalaufwand

Im Posten "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung" sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 45.201,43 (i. V. EUR 42.707,54) enthalten.

D.  Sonstige Angaben

1. Personal

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 63,75.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 684.

3. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 20. Januar 2025


CTO Balzuweit GmbH
Geschäftsführung

gez. Markus Balzuweit

gez. Dennis Balzuweit

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2024 festgestellt.

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