PARIMMO GmbHLiquidated

92439 Bodenwöhr, DEU

Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 558
Previous
Fritsch Sanitärgroßhandel GmbH
Registered
3/24/1981
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateBuying and selling of own residential real estateAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
der An- und Verkauf von Gegenständen des Sanitärbedarfs jeder Art und deren Vertrieb, ferner der Kauf und Verkauf von Immobilien sowie die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen aller Art sowie die Durchführung von Hausverwaltungen.

History

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Management

NameRole
Christoph Fritsch
since 12/1/2014
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Christoph Fritsch GmbH & Co. KG Fliesen-Marmorwerk Sanitärgroßhandel
Germany
DEM 49,500
99.00%

Financial Report

Fritsch Sanitärgroßhandel GmbH

Bodenwöhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 729.037,36 960.163,15
I. Sachanlagen 729.037,36 960.163,15
B. Umlaufvermögen 25.393,89 263.210,39
I. Vorräte 25.391,79 260.909,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2,10 558,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 1.743,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 156,00 315,68
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.635,60 68.742,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 794.222,85 1.292.431,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 130.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 94.307,20 90.905,06
IV. Jahresfehlbetrag 100.892,99 3.402,14
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.635,60 68.742,61
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 791.372,85 1.290.431,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 850,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 794.222,85 1.292.431,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des AktG beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen inear vorgenommen. .

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Familienname: Fritsch

Vorname: Christoph jun.

Funktion: Geschäftsführer

Vertretungsbefugnis: einzeln

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Forderungsspiegel

Forderungen gesamt: € 2,10
Forderungen bis 1 Jahr: € 2,10
Forderungen über 1 Jahr: € 0,00
davon Forderungen gegenüber Gesellschaftern: € 0,00

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten gesamt: € 791.372,85
Verbindlichkeiten bis 1 Jahr: € 791.372,85
Verbindlichkeiten über 1 Jahr: € 0,00
Verbindlichkeiten über 5 Jahre: € 0,00
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: € 0,00

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