Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 24779
Registered
11/3/2004
Industry
Other motion picture, video and television programme production activitiesManufacture of magnetic and optical mediaWholesale of audio and video equipment
Purpose
Die Herstellung von Videos und Videokopien.

History

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Management

NameRole
Gunnar Dedio
since 12/12/2024
Managing Director

Beneficial Owners

47.24% identified52.76% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gunnar DedioPROGRESS Film GmbH
47.24%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
PROGRESS Film GmbHSelf-held cycle
27.50%
wave-line GmbHSelf-held cycle
25.26%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
42600
74.74%
Germany
14400
25.26%

Holdings

NameOwnership
25.26%

Financial Report

wave-line GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 191.766,21 153.823,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.117,00 7.454,00
II. Sachanlagen 176.649,21 146.369,21
B. Umlaufvermögen 216.064,30 302.853,13
I. Vorräte 18.223,61 8.190,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.454,71 197.895,48
III. Wertpapiere 0,00 12.962,33
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.385,98 83.805,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.219,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 410.049,52 456.676,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 288.615,48 272.504,12
I. gezeichnetes Kapital 29.143,64 29.143,64
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -7.362,60 0,00
III. eingefordertes Kapital 21.781,04 29.143,64
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 12.350,92 17.950,65
V. Gewinnvortrag 225.409,83 172.383,08
VI. Jahresüberschuss 29.073,69 53.026,75
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 18.300,00 24.740,40
C. Rückstellungen 63.394,57 49.803,14
D. Verbindlichkeiten 39.739,47 109.628,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 410.049,52 456.676,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gem. § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Berichtsjahr kamen die Vorschriften des BilMoG erstmalig zur Anwendung. Hierdurch erfolgte Änderungen in der Form der Darstellung sowie den Bewertungsmethoden werden gem. § 67 Abs. 8 EGHGB nicht gesondert ausgewiesen. Ebenso wurde auf die Anpassung der Vorjahreszahlen verzichtet.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um erhaltene Investitionszuschüsse 2010 (TEUR 68,9) und um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Für Anlagenzugänge des Wirtschaftsjahres 2010 kamen die lineare und die degressive Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Bis zum 31.12.2009 angeschaffte geringwertige Vermögensgenstände mit Anschaffungskosten größer EUR 150 bis EUR 1.000 werden pauschal über 5 Jahre abgeschrieben.

Im Berichtsjahr angeschaffte geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständewurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt und soweit erforderlich einzelwertberichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstitutensind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionensind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar

Geschäftsjahr in TEUR davon mit Restlaufzeit mehr als1 Jahr in TEUR Vorjahr in TEUR davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr in TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 119,6 8,9 144,5 18,4
Sonstige Vermögensgegenstände 20,8 3,5 53,4 2,5

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil betrifft Investitionszuschüsse aus Vorjahren in Höhe von TEUR 18,3 (im Vorjahr TEUR 24,7), die in Höhe von TEUR 6,4 ertragswirksam aufgelöst worden sind.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantiemenansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr in TEUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in TEUR davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre in TEUR
erhaltene Anzahlungen 4,2 4,2 -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19,0 19,0 -
Sonstige Verbindlichkeiten 16,6 16,6 -



Vorjahr in TEUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in TEUR davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre in TEUR
erhaltene Anzahlungen - - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 96,9 96,9 -
Sonstige Verbindlichkeiten 12,7 12,7 -

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist zum Bilanzstichtag ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 10,0 (Vorjahr TEUR 9,0) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2012.

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