Micronic Beteiligungsgesellschaft mbH
Same addressManagement activities of other holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Patrick Gumpert since 4/23/2024 | Procura |
Karsten Bentlage since 2/22/2023 | Managing Director |
Ronald Brands since 6/3/2022 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Alstersee 543. V V GmbH (künftig firmierend: SPORTFIVE Group Holding GmbH) | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
SPORTFIVE Germany Activation GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023AKTIVA
PASSIVA
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023
Anhang für das Geschäftsjahr 2023Allgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Es wurden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB bei der Erstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit und Davon-Vermerke zu anderen Posten in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Registerinformationen Die Gesellschaft ist unter der Firma SPORTFIVE Germany Activation GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter der Nummer HR B 172122 eingetragen. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig linear abgeschrieben. Erforderlichenfalls werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird wie folgt angenommen:
Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Geringwertige Anlagegegenstände mit Einzelanschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 und bis EUR 1.000,00 werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahr aktiviert und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungsausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Prozentsatz zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung auf den Forderungsbestand beträgt 1,0. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet: Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 2. Halbsatz HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Davon-Vermerke zur Währungsumrechnung enthalten sowohl realisierte als auch nicht realisierte Währungskursdifferenzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich ausschließlich um Forderungen aus dem vereinbarten Cash Pooling. Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen für die Organisation und Veranstaltung von Events ausgewiesen, welche jedoch erst nach dem Abschlussstichtag stattfinden und somit auch erst dann Aufwand darstellen. Verbindlichkeiten Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Cash Pooling sowie Verbindlichkeiten, die sich aus Dienstleistungsverträgen zwischen der Gesellschaft und verbundenen Unternehmen ergeben, letztere in Höhe von TEUR 467 (V. TEUR 582). Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von einem Jahr und sind unbesichert. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalteten im Vorjahr den Erlös aufgrund der Veräußerung der Anteile an der SPORTFIVE Travel GmbH, Berlin, in Höhe von TEUR 3.806. Aufwendungen für bezogene Leistungen Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für Hostessen Dienstleistungen sowie Kosten für die Umsetzung von Events. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Leistungen von in- und ausländischen Konzernunternehmen, Rechts- und Beratungskosten, Reisekosten sowie Mietaufwendungen. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen beträgt EUR 0,1 Mio. (Vj. EUR 0,1 Mio.). Haftungsverhältnisse Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse. Arbeitnehmer Die durchschnittliche Anzahl der im Berichtsjahr beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33 (Vorjahr: 47). Angaben zum Konzernabschluss Der Jahresabschluss ist in den Konzernabschluss der SPORTFIVE TopCo GmbH, Hamburg, einbezogen, der am Sitz dieser Gesellschaft im Unternehmensregister offengelegt Die SPORTFIVE TopCo GmbH stellt den Konzernabschluss sowohl für den größten als auch den kleinsten Konsolidierungskreis auf.
Berlin, 28. Juni 2024 Karsten Bentlage Ronald Brands |
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