Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 8155
Registered
5/12/2003
Industry
Wholesale of machine toolsManufacture of metal forming machineryManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die industrielle Produktfertigung (3-D Zerspanungstechnik) und Handel mit einschlägigen Artikeln

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hans-Peter Martin
since 5/12/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dammstraße 17, 86807 Buchloe
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pro-Tec-GmbH

Buchloe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.084.291,71 2.090.273,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 5,00
II. Sachanlagen 1.883.745,25 1.889.722,25
III. Finanzanlagen 200.546,46 200.546,46
B. Umlaufvermögen 8.115.852,64 7.673.497,68
I. Vorräte 172.213,26 181.517,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.210.430,16 1.203.723,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 70.555,59 77.390,22
davon gegen Gesellschafter 0,00 11.078,00
III. Wertpapiere 1.433.570,18 490.913,51
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.299.639,04 5.797.344,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.017,25 44.896,64
Aktiva 10.211.161,60 9.808.668,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 9.443.864,72 8.367.265,30
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnrücklagen 178.320,18 178.320,18
III. Gewinnvortrag 8.124.632,25 6.888.627,35
IV. Jahresüberschuss 1.110.912,29 1.270.317,77
B. Rückstellungen 328.549,65 306.912,84
C. Verbindlichkeiten 424.087,98 1.115.352,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 424.087,98 266.763,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 848.589,05
davon gegenüber Gesellschaftern 4.999,38 848.657,43
D. Passive latente Steuern 14.659,25 19.137,25
Summe Passiva 10.211.161,60 9.808.668,03

Anhang

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Han­dels- und Gesellschaftsrechts beachtet. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und der G u V - Posten ent­sprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Sachanlagen
Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Ab­schreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von Euro 250,00 bis 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, soweit diese zu einer selbständigen Nutzung fä­hig waren i.S.d. § 6 (2) EStG.
Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Falls erforderlich wurden Wert­be­richtigungen auf den Warenbestand vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Liquide Mittel
Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Unter den Steuerrückstellung sind Rückstellungen für latente Steuern passiviert. Die Berechnung erfolgte un­ter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Steuerbelastung künftiger Geschäftsjahre basierend auf einem kombinierten Körperschaftsteuer-, Solidaritätszuschlag- und Gewerbesteuersatz i.H.v. 27,38 %.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Eventualverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus der Begebung oder Übertragung von Wechseln aus Bürgschaften und aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten waren, soweit sie nicht unter der Bilanz ausgewiesen wurden, nicht angezeigt.
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch nachstehende Personen geführt:
Geschäftsführer Hans Peter Martin  
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer
und Gesellschafter
Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafter-/ Geschäftsführern.
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter:
Gewährte Darlehen Hans-Peter Martin 0,00 Euro
kurzfristiges Darlehen Hans-Peter Martin 4.999,38 Euro
Forderungen gg. Gesellschafter:
Kurzfristiges Darlehen Hans-Peter Martin  0,00 Euro
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23,0.
Es besteht ein Mietvertrag für die Geschäftsräume in Buchloe
mit einer monatlichen Verpflichtung in Höhe von netto  3.276,00 Euro

sonstige Berichtsbestandteile


Gesellschafter/Geschäfstführer Hans Peter Martin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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