TRAUTNER MARKETING GMBHLiquidated

95444 Bayreuth, DEU

Master Data

Registry
Register court Bayreuth HRB 684
Registered
1/21/1980
Industry
Advertising agenciesMedia representationAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Werbeagentur, insbesondere die Planung, Gestaltung, Herstellung, Verbreitung und der Vertrieb von Werbemaßnahmen und Informations-Systemen aller Art.

History

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Management

NameRole
Günther Trautner
since 2/7/2008
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Günter Trautner
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Günter Trautner
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Trautner Marketing GmbH i. L.

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 63.121,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 9,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 8,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 817,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 817,00
III. Finanzanlagen 0,00 62.295,24
1. Beteiligungen 0,00 4.095,19
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 58.200,05
B. Umlaufvermögen 40.151,68 61.347,38
I. Vorräte 0,00 500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.087,05 34.924,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 29.775,41
2. sonstige Vermögensgegenstände 8.087,05 5.149,46
III. Wertpapiere 0,00 10.544,17
1. sonstige Wertpapiere 0,00 10.544,17
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.064,63 15.378,34
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 20.742,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.151,68 145.211,58

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 13.655,55 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 11.909,04 46.307,55
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 20.742,96
B. Rückstellungen 5.590,00 115.740,55
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 113.301,29
2. Steuerrückstellungen 3.290,00 139,26
3. sonstige Rückstellungen 2.300,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 20.906,13 29.471,03
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 5.955,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 5.955,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 19.244,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 19.244,15
3. sonstige Verbindlichkeiten 20.906,13 4.271,17
davon aus Steuern 15.203,39 3.587,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.906,13 4.271,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.151,68 145.211,58

Anhang

1.    Angaben zu den Ausweisvorschriften

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Dabei wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Bezüglich der Angaben und Erläuterungen im Anhang wird von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.


2.    Aufstellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die vorliegende Bilanz enthält die handelsrechtlich maßgeblichen Werte.


3.    Angaben zur Bilanz sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

    Sachanlagen
    
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen. Der Abschreibung aus Sachanlagen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauer beträgt für die Sachanlagenzugänge 6 - 10 Jahre. Der Abschreibung wurde die lineare AfA nach § 7 Abs. 2 EStG zugrunde gelegt.

Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wurde für die geringwertigen Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht.

    Vorräte
    
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Es erfolgte eine Einzelbewertung.

    Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen wurde eine pauschale Wertberichtigung von 1 % aus dem Nettowert der nicht einzelwertberichtigten Forderungen berücksichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Die Wertberichtigung wurde direkt von den Forderungen abgesetzt.

    Zum Bilanzstichtag bestanden gegenüber Gesellschaftern keine Forderungen.

    Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
    
    Die liquiden Mitten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

    Gezeichnetes Kapital

    Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bewertet.


    Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie wurden nach handelsrechtlichen Vorschriften gebildet und bewertet: Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen waren nicht zu erwarten und daher nicht zu berücksichtigen.
    
    Rückstellungen für latente Steuern

    Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

    Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen, da die Verbindlichkeiten keinen Zinsanteil enthalten haben.



4.    Sonstige Angaben

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters abgedeckt.

    Besondere Haftungsverhältnisse (§268 Abs. 7, § 251 HGB) liegen nicht vor.

    Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
    
    Zur Geschäftsführung war bestellt:

    Herr Günther Trautner, Bayreuth


5.    Ergebnisverwendung

Angaben über die Ergebnisverwendung werden nicht gemacht, da sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die Gesellschafter sind. § 325 Abs. 1 Satz 1, letzer Halbsatz HGB.





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