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Register court Darmstadt HRB 62325
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Hermann Hagedorn Kommunikation GmbH
Registered
8/10/2005
Industry
Advertising agenciesPre-press and pre-media servicesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Ist die Erstellung und Abwicklung der gesamten Druckvorstufe, insbesondere Gestaltung, Konzeption, Desktop-Publishing, elektronische Text- /Bildherstellung und Bearbeitung, Buchproduktion, Packmittelentwicklung und -herstellung, Etiketten, Beilagen, Werbung, Akzidenzen, Large Print und Digitaldruck. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Gestaltung und Erstellung von Beschriftungssystemen, Gebäudebeschriftungen, In- /Outdoorbeschriftungen, Laminierungen, Kaschierungen sowie Displayerstellung, Messeplanung, - und konzeptionierung, abwicklung, und -bau.

History

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Management

NameRole
Alexa Glanzner
since 8/16/2006
Managing Director

Financial Report

Hermann Hagedorn Kommunikation GmbH

Viernheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

24.024,00

28.004,00

II. Sachanlagen

21.883,00

26.868,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

8.030,00

16.505,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

52.532,68

64.611,15

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8,16

19.138,06

C. Rechnungsabgrenzungsposten

869,31

881,73

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

24.826,48

0,00

Summe Aktiva

132.173,63

156.007,94



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Einlage stiller Gesellschafter

56.318,54

68.626,84

III. Verlustvortrag

-87.682,58

-99.734,75

IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss

-18.462,44

12.052,17

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

24.826,48

0,00

B. Rückstellungen

7.220,00

6.185,00

C. Verbindlichkeiten

124.953,63

143.878,68

Summe Passiva

132.173,63

156.007,94

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) (und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Die betriebliche Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts beträgt 15 Jahre. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer ergibt sich aus der Art und der voraussichtlichen Bestandsdauer des erworbenen Unternehmens.

Umlaufvermögen

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 31.642,96 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Archivierung, Berufsgenossenschaft, Urlaubsverpflichtungen und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 93.371,46

€ 5.813,30

€ 70.337,26

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 14.086,50

€ 14.086,50

Sonstige Verbindlichkeiten

€ 15.928,02

€ 15.928,02

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 107.879,84

€ 16.200,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 11.264,89

€ 11.264,89

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Glanzner, Alexa

Gesellschafter-Geschäftsführerin

 

Viernheim, den 08. April 2014

gez. Alexa Glanzner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.12.2014

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