Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 2294
Registered
11/25/2002
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Einbau und Wartung von sanitären Installationen und Gasheizungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte und Tätigkeiten jeder Art einschließlich der Beteiligung an anderen Unternehmen, die dem Zweck der Gesellschaft nach Abs. 1 dienen oder fördern, oder mit ihm verwandt sind, auszuüben. Die Gesellschaft hat das Recht, Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Stefan Barth
since 12/12/2002
Managing Director

Financial Report

Dieter Barth GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 918,11 3.483,55
I. Sachanlagen 7,00 2.132,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,00 2.132,00
II. Finanzanlagen 911,11 1.351,55
1. Beteiligungen 911,11 1.351,55
B. Umlaufvermögen 47.402,49 40.038,23
I. Vorräte 26.835,03 12.030,53
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.095,00 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 21.740,03 12.030,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.914,53 9.965,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.917,43 3.041,17
2. sonstige Vermögensgegenstände 8.997,10 6.924,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.987,29 2.533,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.652,93 18.041,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 201,87 122,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.073,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 48.522,47 94.717,02

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 887,08 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 45.185,28 0,00
III. Verlustvortrag 77.073,14 74.093,10
IV. Jahresüberschuss 6.774,94 -2.980,04
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.073,14
B. Rückstellungen 4.700,00 4.700,00
1. sonstige Rückstellungen 4.700,00 4.700,00
C. Verbindlichkeiten 42.935,39 90.017,02
1. Anleihen 0,00 3.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.017,07 32.706,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.057,07 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.077,71 9.627,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.077,71 9.627,61
4. sonstige Verbindlichkeiten 1.840,61 44.683,06
davon aus Steuern 0,00 157,98
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 235,90 232,81
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 32.185,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.840,61 34.683,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 48.522,47 94.717,02

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden BilMoG) ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 anzuwenden. von den Möglichkeiten einer vorzeitigen Anwendung wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG hat in der sogenannten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 zu keine Ausweis- und Bewertungsänderungen gegenüber den Bilanzposten des Vorjahres geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. mit dem am Bilanzstichtag niederen beizulegenden Wertb bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niederen beizulegenden Wert angesetzt. Bei er Bewertung der Forderungen wurden alle erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2010 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herrn Stefan Barth, Kaarst.

Kaarst, den 10. Januar 2012







Dieter Barth GmbH
(Geschäftsführer)

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