Wilhelm Meier GmbHLiquidated

74564 Crailsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 670930
Registered
11/9/2006
Industry
Manufacture of metal structures and parts of structuresManufacture of steel tube fittingsManufacture of locks and hinges
Purpose
Ausführung von Schlosser- Schweiß-Montage- und Stahlbauarbeiten.

History

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Management

NameRole
Marina Helga Spindler
since 12/5/2019
Liquidator
Managing Director
Wilhelm Meier
since 11/9/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heuweg 12, 74564 Crailsheim
50000
100.00%

Financial Report

Wilhelm Meier GmbH

Crailsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,50

0

II. Sachanlagen

7.752,50

11

III. Finanzanlagen

377,85

0

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

13.268,97

93

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

800.353,33

762

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

166.716,29

186

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.244,11

1

D. Aktive latente Steuern

2.584,75

3

Summe Aktiva

992.298,30

1.056



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

26

II. Bilanzgewinn

94.444,36

112

B. Rückstellungen

250.614,00

261

C. Verbindlichkeiten

621.675,35

657

Summe Passiva

992.298,30

1.056

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH- Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken werden ausreichend Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Die Gesellschaft hat zum 01.01.2014 ein versicherungsmathematische Gutachten unter Berücksichtigung der nach BilMoG geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen nach der sogen.projected unit credit-Methode erstellen lassen. Dabei wurde ein Zinssatz von 4,53% sowie eine erwartete Gehaltssteigerung von 1,0% zugrunde gelegt. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten der VES GmbH zum 31.12.2014 weist eine planmäßige Auflösung zu der Pensionsrückstellung für das Geschäftsjahr in Höhe von € 4.283,00 aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibungen für Sachanlagen betragen € 3.361,00.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. 101.013,49 eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Verrechnungs- und Darlehenskonten.

Aktive latente Steuern

Von dem Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB wurde 2014 kein Gebrauch gemacht.

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen € 38.981,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2014 auf insgesamt € 621.675,35, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 621.675,35.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB haben bestanden in Höhe von T€ 22,8.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2014 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von € 72.684,88 jährlich.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Zum Stichtag unterliegen die nachfolgenden dargestellten Beträge der Ausschüttungssperre nach § 268 Ab. 8 HGB:

Bilanzausweis

Ausschüttungsgesperrter

Betrag

Überhang

aktive latente Steuern

2.584,75

2.584,75

Geschäftsführer:

Herr Wilhelm Meier

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Angaben gem. § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von € 615.685,96 (Vorjahr: T€ 584).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 501.353,67 (Vorjahr: T€ 469).

 

Crailsheim, den 16. November 2015

gez. Herr Wilhelm Meier

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.11.2015

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