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Register court München HRB 177088
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ISARAGREE AG
Registered
1/9/2009
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Projektentwicklung, Handel, Planung, Bauüberwachung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien sowie der Hoch- und Tiefbau.

History

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Management

NameRole
Herbert Neuber
since 4/27/2009
Board Member

Financial Report

NPI AG

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014

NPI AG

AKTIVA

  Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 39.931,00 260.870,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 29.190,06 10.282,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände 834.363,89 868.623,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 549.657,02 483.483,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.557,75 6.057,50
  1.454.700,72 1.629.318,54

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 10.000,00 10.000,00
III. Gewinnvortrag 1.285.675,18 1.246.426,45
IV. Jahresfehlbetrag -23.210,13 39.248,73
B. Rückstellungen 75.117,08 200.949,95
C. Verbindlichkeiten 7.118,59 32.693,41
  1.454.700,72 1.629.318,54

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2014

der Firma NPI AG, Starnberg

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften in Verbindung mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) für kleine Kapitalgesellschaften i.S. § 267 HGB erstellt und gibt das tatsächliche Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wieder (§ 264 Abs. 2 HGB).

Vom Gesetz geforderte Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden weitestgehend in den Anhang aufgenommen und werden nachfolgend erläutert. Von den Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über ihre voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig nach § 253 Abs. 3 HGB über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer linearer abgeschrieben.

Der Warenbestand wurde mit den Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich einzeln bewertet und zum Nennwert bilanziert. Unverzinsliche oder niedrigverzinsliche Forderungen wurden zum Barwert angesetzt. Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen waren nicht veranlasst.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ungewisse Verbindlichkeiten i.S. § 249 HGB in angemessener Höhe berücksichtigt. Rückstellungen, die zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr haben, wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Die ausgewiesenen Rückstellungen umfassen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden und Risiken, die das Geschäftsjahr betreffen.

Die Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen werden unter Zugrundelegung des bisherigen beziehungsweise des geschätzten Schadensverlaufs bei den ausgelieferten Erzeugnissen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden ebenfalls einzeln bewertet. Der Ansatz erfolgte mit ihrem Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in Höhe von € 770.000,-- (VJ: € 770.000,00).

Die Forderungen gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft betragen € 770.000,-- (VJ: € 770.000,--).

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten enthalten:

Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 103,13 €
sonstige Verbindlichkeiten 7.015,46 €
  7.118,59 €
  (VJ: € 32.693,41)

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 918,83 gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft (VJ: € 9.412,60).

Sonstige Angaben:

Organe:

Im Berichtsjahr bestand der Vorstand aus folgenden Personen:

 

Herr Herbert Neuber, Kaufmann

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

 

Frau Uta Löber, Dipl.-Kauffrau

 

Herr Claus Preiss, Dipl.-Ingenieur

 

Frau Elisabeth Götzenlacher, Rentnerin

Aktiengattung:

Das Grundkapital von € 100.000,-- teilt sich in 100.000 Stück Stammaktien zum Nennwert von je € 1,00.

 

NPI AG

Herbert Neuber

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