Dreher Computer - Service GmbH

Schwarzwaldstraße 93, 78194 Immendingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 450828
Registered
12/12/1994
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesRetail sale of computers, peripheral units and software
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Groß- und Einzelhandel von Geräten und Zubehör der IT-Technologie wie z.B. Computer, Druck- und Vervielfältigungstechnik, Beamer usw. sowie die Herstellung und der Vertrieb von Softwareprodukten aller Art. Zum Geschäftsbereich der Gesellschaft gehören auch die Reparatur und Wartung elektronischer Geräte sowie Installation komplexer EDV-Netzwerke und Telekommunikationssysteme, Schulungsmaßnahmen im Bereich von Standardsoftware und die Entwicklung, Produktion und Vertrieb prozessorgesteuerter Systeme. Die Gesellschaft ist auch zur Durchführung sämtlicher Arbeiten im Elektrotechnikerhandwerk befugt.

History

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Management

NameRole
Angelika Dreher
since 1/17/2007
Managing Director
Walter Dreher
since 1/17/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
73.93%
26.07%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Scheffelstraße 9, 78194 Immendingen
€19,000
73.93%
Scheffelstraße 9, 78194 Immendingen
€6,700
26.07%

Financial Report

Dreher Computer - Service GmbH

Immendingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 78.345,00 65.499,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 111,00 320,00
II. Sachanlagen 78.134,00 65.079,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 761.029,46 405.918,93
I. Vorräte 129.314,72 87.715,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 184.160,29 129.221,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 447.554,45 188.981,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.100,27 1.213,27
Summe Aktiva 843.474,73 472.631,20

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 433.525,81 320.815,93
I. gezeichnetes Kapital 25.700,00 25.700,00
II. Gewinnvortrag 295.115,93 340.772,12
III. Jahresüberschuss 112.709,88 -45.656,19
B. Rückstellungen 288.923,00 104.796,06
C. Verbindlichkeiten 110.665,94 47.019,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.359,98 0,00
Summe Passiva 843.474,73 472.631,20

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellkosten nach dem Vollkostenprinzip oder den niedrigeren Teilwerten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Eine angemessene Pauschal-wertberichtigung kam zum Abzug.

Die flüssigen Mittel sind in Geldeswert (Nominalwert) angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen aus Aufwandsabgrenzungen.

Die Gesellschaft hat gegenüber zwei Mitarbeitern Direktzusagen erteilt. Die aus diesen Anwartschaften bestehenden Verpflichtungen sind nach der Projected-Unit-Methode (PUC) bewertet und als Pensionsrückstellungen mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von 265.811 € erfasst. Bei der Bewertung kamen die Richttafeln Heubeck 2005 G und ein Abzinsungssatz von 4,01% zur Anwendung. Gehalts-, Karriere- und Rententrends mussten nicht berücksichtigt werden.

Der Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung betrug 10.248 €. Entsprechend § 246 HGB wurde dieser zusammen mit den Erträge aus Rückdeckungsversicherungen von 3.133,53 € unter den Zinsaufwendungen erfasst.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Absatz 6 HGB beträgt 21.980 €.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr anfallenden Steuernachzahlungen aus.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Ianspruchnahme für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen aus Ertragssabgrenzungen.

Sonstige Angaben

Es wird vorgeschlagen, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Forderungen 140.000 €
Verbindlichkeiten 44.246 €

Immendingen, den 5.9.2017

Gez. Walter Dreher und Angelika Dreher

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