Mathilde Scheck Wohnbau GmbH

Freihofstraße 23, 70439 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 10171
Registered
8/26/1982
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Erstellung von Wohngebäuden aller Art in jeder möglichen Rechtsform (z.B. Wohnungs- und Teileigentum) auch als Bauträger und Baubetreuer-, Erwerb, Veräusserung und Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Wolfgang Scheck
since 11/16/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Wammesknopf 1, 70439 Stuttgart-Stammheim
DEM 50,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mathilde Scheck Wohnbau GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 145.369,00 173.541,00
I. Sachanlagen 132.619,00 160.791,00
II. Finanzanlagen 12.750,00 12.750,00
B. Umlaufvermögen 2.725.823,50 3.021.782,20
I. Vorräte 2.085.007,89 2.123.828,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 594.175,08 797.164,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 78.964,83 600.125,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.640,53 100.789,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.119,54 3.740,85
Aktiva 2.873.312,04 3.199.064,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.922.278,88 2.148.218,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 2.122.653,49 51.320,26
III. Jahresfehlbetrag 225.939,20 -2.071.333,23
B. Rückstellungen 112.630,00 1.012.936,75
C. Verbindlichkeiten 838.403,16 37.909,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 838.403,16 37.909,22
Summe Passiva 2.873.312,04 3.199.064,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: Mathilde Scheck Wohnbau GmbH
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 18.05.1982
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: HRB 10171
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mathilde Scheck Wohnbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsle­gungsvorschrif­ten des Handelsgesetz­buchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisie­rungsgesetzes (BilMoG). Ergänzend sind für die Geschäftsjahre 2016 ff. die Vorschriften des am 23.07.2015 in Kraft ge­tre­tenen Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) berücksichtigt worden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab­nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der ent­sprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu ei­ner hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Genossenschaftsanteile zum lfr. Verbleib



Volksbank Zuffenhausen
Euro      250,00


Die Genossenschaftsanteile wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zu­gangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bi­lanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenom­men.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsab­grenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Auf­wand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steu­ern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rück­zah­lungsbe­trä­gen la­gen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro um­gerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bi­lanz­stichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Ver­bindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Ausgewiesene Position
Euro

Mögliche weitere Position
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
406.720,10

Sonstige Vermögensgegenstände


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu ent­neh­men.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Ge­schäfts­jahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung


davon mehr


bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
als 5 Jahre
gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindl. Lieferungen u. Leistungen
181.119


181.119
Sonstige Verbindlichkeiten
657.284


657.284

838.403


838.403



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Ar­beitnehmer be­trug 4.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 13. Februar 2025

gez. Wolfgang Scheck

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2025 festgestellt.

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