Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 16896
Registered
5/20/2011
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind ortsoder kulturwechselbedingte orientierende, unterstützende, begleitende und integrierende Servicedienstleistungen wie Unterkunft, Freizeitangebote, Reise- und Cateringorganisation sowie alle anderen dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäfte, das Veranstalten und Durchführen von kostenlosen wie kostenpflichtigen Lehrveranstaltungen, die Förderung von internationalem und kulturellem Austausch und weitere Dienstleistungen (z. B. Übersetzungen). Die Gesellschaft darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, auch die Geschäftsführung und die persönliche Haftung in Kommanditgesellschaften zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Oliver Grüter
since 5/20/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
Sprachenakademie Aachen gemeinnützige GmbH
Germany
€10,000
40.00%
Oliver Grüter
40593 Düsseldorf
€6,500
26.00%
Magdalena Wodzynska
52064 Aachen
€6,500
26.00%

Financial Report

preStep GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 14.928,00 17.641,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.029,00 3.653,00
II. Sachanlagen 12.899,00 13.988,00
B. Umlaufvermögen 432.197,32 431.818,10
I. Vorräte 534,62 1.314,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.533,85 76.271,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 374.128,85 354.231,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.933,06 1.871,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 449.058,38 451.330,57

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 233.293,61 225.236,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 200.236,79 177.013,63
III. Jahresüberschuss 8.056,82 23.223,16
B. Rückstellungen 23.692,63 23.676,45
C. Verbindlichkeiten 192.072,14 202.417,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 449.058,38 451.330,57

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die preStep GmbH hat ihren Sitz in Aachen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen (Reg.Nr. HRB 16896).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß §7Abs.1EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

4. Vorräte
5. Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände
6. Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Ergänzende Angaben

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind Herr Oliver Grüter und Frau Magdalena Hun-scheid bestellt.

Die Geschäftsführung ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitern betrug 12,75.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss 2017 wurde zum 31. Dezember 2018 festgestellt.

C. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 35.881,30 35.881,30 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.650,24 15.650,24 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 140.955,80 140.955,80 0,00 0,00
Summe 192.487,34 192.487,34 0,00 0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.12.2018.

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