C-web GmbHLiquidated

97080 Würzburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 9417
Registered
12/14/2006
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Der Erwerb, das Halten und das Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Rechtsform ausschließlich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung -, einschließlich der Ausübung der Gesellschafterrechte bei diesen Gesellschaften, die Beratung von Unternehmen im technischen (Engineering) und betriebswirtschaftlichen Bereich sowie die Ausführung und Vermittlung von Dienstund Serviceleistungen in diesen Bereichen.

History

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Management

NameRole
Günter Weber
since 4/2/2007
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€48,000
100.00%

Holdings

Financial Report

C-web GmbH

Kirchheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 696.117,50 698.323,50
I. Sachanlagen 1.837,00 4.043,00
II. Finanzanlagen 694.280,50 694.280,50
B. Umlaufvermögen 109.379,45 125.739,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.560,97 44.392,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.818,48 81.346,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 805.496,95 824.063,04

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 13.370,76 45.678,77
I. gezeichnetes Kapital 48.000,00 48.000,00
II. Verlustvortrag 2.321,23 -20.359,27
III. Jahresfehlbetrag 32.308,01 22.680,50
B. Rückstellungen 20.200,00 17.859,00
C. Verbindlichkeiten 771.926,19 760.525,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 805.496,95 824.063,04

Anhang

Anhang gem. §§ 284 ff. HGB

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

der Firma C-web GmbH, , Kirchheim



I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt. Per 1.1.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.

Zu den einzelnen Bilanzposten wird dazu folgendes bemerkt:


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:


Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 wurden aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Währungsumrechnung

Fremdwährungsposten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.



III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt € 771.926,19 (Vj. € 760.525,27), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 89.952,00 (Vj. € 83.345,92). Von den Verbindlichkeiten entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 738.043,68 (Vj. € 737.179,35).



IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Beteiligungen

Die Gesellschaft hält 53,4 % der Anteile am Stammkapital der Firma IAE international automotive engineering GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden. Das Stammkapital der Firma IAE international automotive engineering GmbH beträgt insgesamt 500.000,00 €. Die Einzahlungen auf die Stammeinlagen sind voll geleistet. Die Gesellschaft hält eigene Anteile von 46,6% des Stammkapitals. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 452.411,23 € aus. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 10.399,61 €.

Die Gesellschaft hält außerdem eine Beteiligung von 100 % am Stammkapital der Firma IAE Südwest GmbH mit dem Sitz in Sindelfingen. Das Stammkapital der Firma IAE Südwest GmbH beträgt 25.000,00 €. Die Einzahlungen auf die Stammeinlagen sind voll geleistet. Das Eigenkapital zum 31.12.2010 beträgt 23.133,98 €. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von 224,01€.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Herr Günter Weber, Diplom-Ingenieur (FH), Geschäftsführer

Der Geschäftsführer Günter Weber ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kirchheim, den 27. Juni 2011


Günter Weber
Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 27. Juni 2011

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