Dr. Bruckner GmbHLiquidated

12587 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 123489
Registered
12/7/2009
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of furnitureOther patent brokering and marketing service activities
Purpose
Erlaubnisfreie Unternehmensberatung, Marktforschung, Marketing, Dienstleistung in Druckerei und Design; Im- und Export von Industrieartikeln und Maschinen; Innenraumgestaltung; Vermietung von beweglichen Gegenständen und Vermietung von Immobilien; An- und Verkauf von Gebrauchtwaren, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

History

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Management

NameRole
Eva Dr. Bruckner
since 12/7/2009
Managing Director
Zsolt Csepeli
since 12/7/2009
Managing Director

Financial Report

Dr. Bruckner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 80.902,00 0,00
I. Sachanlagen 80.902,00 0,00
B. Umlaufvermögen 26.531,07 24.354,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189,47 150,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.341,60 24.204,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 107.433,07 24.354,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.184,27 23.461,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.538,94 0,00
III. Jahresfehlbetrag 6.276,79 1.538,94
B. Rückstellungen 1.000,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 89.248,80 293,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 89.248,80 293,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 107.433,07 24.354,95

Anhang





Anhang zum vorliegenden Jahresabschluss.

I. Allgemeine Angaben

Grundlagen des Jahresabschlusses sind die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften  des Handelsgesetzbuches.

Die Gesellschaft erfüllt  die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Für den Anhang werden die größen­abhängigen Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB in Anspruch genommen.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind fortgeführt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde.


Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibung vermindert. Die Abschreibung wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Ab dem 01.01.2008 angeschafften Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150,-- bis € 1.000,-- wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der   über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder einem niedrigen beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen angesetzt, wie sie nach kaufmännischer
Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


III. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgan

Im Wirtschaftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von den Geschäftsführern geführt. Außer den Geschäftsführern waren im  Wirtschaftsjahr keine weiteren Organe bestellt.

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