Kleine Solutions GmbH
Same addressManufacture of testing machines
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Heiko Steinkamp since 9/3/2010 | Procura |
Johann Heinrich Christian Ancker since 11/6/2009 | Managing Director |
Manfred Eugen Fink since 3/16/2006 | Procura |
Till Augustin since 3/16/2006 | Procura |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Johann Heinrich Christian AnckerBioCycle Beteiligungen GmbH | 25.00% |
Joachim FriedschBioCycle Beteiligungen GmbH | 25.00% |
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Spilling Energie Systeme GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012BILANZ zum 31. Dezember 2012AKTIVA
Anhang zum 31. Dezember 2012Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss der Spilling Energie Systeme GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a und 288 HGB wurde im Rahmen der Offenlegung Gebrauch gemacht. Angaben zur Bilanzierung und BewertungBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungBruttoanlagenspiegel Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Aktive latente Steuern Von der Möglichkeit, einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht. Genussrechte Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr zur Stärkung des Eigenkapital Genussrechte in Höhe von Euro 1.200.000,00 ausgegeben. Die Genussrechte sind mit einer Nachrangabrede ausgestattet. Sie haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 33.422,92). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte der Gesellschafter besichert sind, beträgt Euro 847.267,16 (Vorjahr 1.018.992,21). In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Euro 296.315,10; Vorjahr Euro 1.032.655,57) ausgewiesen. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich auch teilweise um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Euro 30.726,24; Vorjahr Euro 18.500,00)(Mitzugehörigkeitsvermerk). In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von Euro 112.660,00 (Vorjahr Euro 107.752,82) ausgewiesen. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen. Gewinn-/ Verlustvortrag Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Vorschlag zur ErgebnisverwendungDie Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss von Euro 169.264,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Einschließlich des zu berücksichtigenden Bilanzverlustes des Vorjahres ergibt sich ein Bilanzverlust von Euro 1.951.390,12 der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Sonstige PflichtangabenNamen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Rechtsanwalt Christian Ancker, Hamburg, geführt. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Im Durchschnitt waren im Berichtsjahr 50 (Vorjahr 42) Arbeitnehmer bei der Gesellschaft beschäftigt. Unterschrift der Geschäftsleitung
Hamburg, 06. Mai 2013 gez. Christian Ancker Offenlegungsvermerk gem. § 328 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 HGBDer Jahresabschluss wurde am 06.05.2013 festgestellt bzw. gebilligt. |
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