PEG-CHEMIE-Vertriebsgesellschaft mbHLiquidated

74626 Bretzfeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 580640
Registered
6/23/1992
Industry
Wholesale of chemical productsManufacture of basic pharmaceutical productsWholesale of paint and varnish
Purpose
Vertrieb chemotechnischer Erzeugnisse

History

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Management

NameRole
Hans Peter Gleichner
since 8/25/2021
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 47,500
95.00%

Financial Report

PEG-CHEMIE-Vertriebsgesellschaft mbH

Bretzfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 35.346,50 244,00
I. Sachanlagen 35.196,50 94,00
II. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 32.874,62 16.079,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.446,75 15.497,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.427,87 581,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 482,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.221,12 16.806,24

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.792,55 9.244,58
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 3.537,71 11.534,72
III. Jahresüberschuss 6.547,97 7.997,01
B. Rückstellungen 6.684,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 45.744,57 5.461,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.334,57 5.461,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.221,12 16.806,24

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung beachtet. Er wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2011.

Im Hinblick auf die Größenklassen des § 267 HGB ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist ,sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten; die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden soweit möglich voll oder als Sammelposition auf 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Abwertungsbedarf bestand im Geschäftsjahr nicht.

Die Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert zum Ansatz gebracht worden.

Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.


C. Angaben zur Bilanz



Der Gesamtbetrag von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 11.334,57 € (Vorjahr 5.461,66 €)

Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden gegenüber der Geschäftsführung Forderungen in Höhe von 16.581,41 €. Es handelt sich hierbei um Gesellschafterverrechnungskonten, welche vereinbarungsgemäß mit 5,0% p.a. verzinst wurden. Die Rückführung des Geschäftsjahres betrug 0 €.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von 16.581,41 €  (Vorjahr: 9.802,91 €)


D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung



Zur Gewinn und Verlustrechnung sind im Geschäftsjahr Größenklassen bedingt keine berichtspflichtigen Angaben angefallen.


E. Sonstige Angaben:



Geschäftsführer der Firma  ist: Herr Hans-Peter Gleichner, Drogist.

 
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2013 festgestellt.

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