REC Experts GmbHLiquidated

60323 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 89170
Previous
REC Real Estate Consultancy GmbH
Registered
10/5/2010
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
ist die immobilien- und/oder grundstücksbezogene Planung und Beratung, die Immobilienbegutachtung sowie das immobilienbezogene Asset Management im In- und Ausland.

History

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Financial Report

REC Experts GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 54.664,00 92.752,00
I. Sachanlagen 54.664,00 92.752,00
B. Umlaufvermögen 1.171.523,30 1.091.992,92
I. Vorräte 0,00 56.120,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.171.523,30 1.033.036,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.079,82 19.884,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 2.836,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.816,39 2.247,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.228.003,69 1.186.992,71

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 213.675,69 206.847,65
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 163.675,69 156.847,65
davon Gewinnvortrag 156.847,73 50.000,77
B. Rückstellungen 754.498,98 155.000,00
C. Verbindlichkeiten 259.829,02 825.145,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 259.829,02 825.145,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.228.003,69 1.186.992,71

Anhang

Allgemeinne Angaben

Der Jahresabschluss der REC Real Estate Consultancy GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Im Berichtsjahr wurden abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu Euro 410,00 sofort voll abgeschrieben. Solche mit einem Wert bis zu Euro 150,00 wurden als Betriebsausgaben behandelt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände urden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum ggf. abgezinsten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gemäß § 256a HGB umgerechnet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 34.507,70 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.070,20 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.735,27 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.541,98 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Jens Dehnbostel

Dr. Tarkan Barin

Andreas Schlote

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Frankfurt

gez. Jens Dehnbostel

gez. Dr. Tarkan Barin

gez. Andreas Schlote

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2016 festgestellt.

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