Penquitt GmbHLiquidated

42929 Wermelskirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 36507
Registered
1/7/1999
Industry
Construction of industrial facilities, except buildingsManufacture of plaster products for construction purposesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Industriedienstleistungen, insbesondere Betonbohren und -schneiden, Rohr- Kanalreinigen, Einbau genormter Baufertigteile, Bautrocknungsgewerbe, Bodenlegen, Holz- und Bautenschutzgewerbe, Herstellung von Drahtgestellen, Metallschleifen und Metallpolieren, Metallsägen schärfen, Transport und Demontagearbeiten. Ferner die Planung und Konstruktion von Klimaund Lüftungsanlagen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

Penquitt GmbH

Wermelskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 32.069,67 22.878,17
I. Sachanlagen 32.069,67 22.878,17
B. Umlaufvermögen 46.145,37 21.003,17
I. Vorräte 0,00 5.190,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.886,05 15.760,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 6.586,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.259,32 52,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.570,07 1.624,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.771,51 50.506,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.556,62 96.011,86

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 76.071,11 74.922,66
III. Jahresüberschuss 46.735,01 -1.148,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.771,51 50.506,52
B. Rückstellungen 3.602,47 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 80.954,15 94.011,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.674,21 51.521,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.556,62 96.011,86

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Penquitt GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 31.775,15 (Vorjahr: Euro 35.146,82).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 54.106,42. Diese ist durch Grundschuldeintragungen sowie eine Bürgschaft des Gesellschafters Werner Penquitt gesichert.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Kaufmann Werner Penquitt geführt.

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.850,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.586,44 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2012 festgestellt.

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