Art Creativ eG

Master Data

Registry
Register court Neuss GnR 258
Previous
Art Creativ e.G.
Registered
10/10/2005
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of holding companiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
a) der gemeinsame Ein- und Verkauf von Waren aller Art, Maschinen, Geräte und Einrichtungen, die für das Gewerbe und die Wirtschaft der Mitglieder aus der Kreativbranche notwendig sind; b) der Abschluss von Liefer- und Zahlungsvereinbarungen mit Lieferanten für die Mitglieder sowie die Durchführung von Vermittlungs- und Delkrederegeschäften mit und ohne Zentralregulierung; c) die Stärkung und Sicherung der selbständigen Existenz der einzelnen Mitglieder durch geeignete Maßnahmen auf den Gebieten der Betriebsberatung, Betriebsorganisation und Betriebsausstattung sowie sonstige Dienstleistungen zum wirtschaftlichen Nutzen der Mitglieder und deren Kunden; d) die Durchführung geeigneter Maßnahmen auf dem Gebiet der Werbung, insbesondere Konzeption und Herstellung von gemeinsamer Werbung und Werbemitteln; e) alle Einrichtungen zu schaffen und Maßnahmen zu treffen, die zur Erreichung ihres wirtschaftlichen Zweckes erforderlich sind;

History

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Management

NameRole
Astrid Kobes
since 12/13/2016
Board Member
Peter Fritz Nowotny
since 12/13/2016
Board Member

Financial Report

Art Creativ eG

Dormagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 11.989,00 100,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.817,00 0,00
II. Sachanlagen 1.072,00 0,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 478.952,48 557.791,03
I. Vorräte 14.807,53 8.205,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.169,90 101.061,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 422.975,05 448.524,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 848,13 1.172,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 491.789,61 559.063,54

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 369.341,56 400.457,10
I. Geschäftsguthaben 218.300,00 246.300,00
II. Ergebnisrücklagen 154.157,10 154.157,10
III. Jahresfehlbetrag 3.115,54 0,00
B. Rückstellungen 10.723,00 122.409,67
C. Verbindlichkeiten 111.725,05 36.196,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 111.725,05 36.196,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 491.789,61 559.063,54

Anhang


für das Geschäftsjahr 2016

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz wurde unter Beachtung der in §§ 252 ff. HGB vorgeschriebenen allgemeinen Bewertungsgrundsätze und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die allgemeinen Gliederungsgrundsätze des § 265 HGB wurden eingehalten.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Her-stellungskosten unter Berücksichtigung des Realisations- und Imparitätsprinzips (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Die Grundsätze der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB), der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB), des Going Concerns (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) sowie der Einzelbewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) wurden eingehalten.

Die Gesellschaft hat für die Aufstellung des Anhangs größenabhängige Erleichterungen nach § 288 S. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet, wobei die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Zugänge von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 410,00 werden als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben. Der sofortige Abgang wird unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bewertet. Soweit Einzelrisiken bestanden, wurden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bilanziert. Es wurden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den auf die nach dem 31. Dezember 2016 entfallenden Kostenanteil angesetzt.

Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von TEUR 7,6 (Vorjahr: TEUR 13,4)

Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den Vorstand vertreten:
Peter Nowotny, Dormagen
Astrid Kobes, Hamburg

Dem Aufsichtsrat gehören die folgenden Mitglieder an:
Uwe Rauchmann, Neustrelitz (Vorsitzender)
Jan Rolfsmeyer, Löhne
Kalli Thiele, Düsseldorf
Mareike Rostalski, Neuenkirchen
Marco Raible, Tuttlingen.

Der Name und die Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes lautet:
Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V.
Mecklenbecker Straße 235-239
48163 Münster.

Dormagen, den 05. April 2017
gez.
Peter Nowotny, Astrid Kobes
Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2017 festgestellt.

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