Master Data

Registry
Register court München HRB 236392
Registered
10/16/2017
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesManufacture of multiple use industrial robots
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Hardwareund Softwarelösungen für alle Branchen inklusive Beratungsdienstleistungen sowie Betrieb von Internetseiten und Portalen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hamid Reza Monadjem
since 10/16/2017
Managing Director
Norman Hartmann
since 10/16/2017
Managing Director
Thorsten Krüger
since 10/16/2017
Procura

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (24)

Unresolved chains (13)

Shareholders
Beta

14 shareholders

GmbH structure

5 of 14 shown

Name
Location
Amount
Share
Point Nine Capital Fund IV GmbH & Co. KG
Germany
€9,407
17.05%
mashmob interactive UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€9,375
16.99%
THKB Krueger Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€9,375
16.99%
HAREMO IT Solutions GmbH
Germany
€6,250
11.33%
Almaz Capital Fund III SCSp
Luxembourg
€5,969
10.82%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Workerbase GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.858.568,81 1.630.078,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.800.036,81 1.617.495,39
II. Sachanlagen 58.532,00 12.583,00
B. Umlaufvermögen 7.950.642,14 10.111.914,08
I. Vorräte 34.264,74 18.075,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 643.806,21 321.022,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 45.574,53 7.800,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.272.571,19 9.772.815,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.314,42 2.077,84
Aktiva 9.840.525,37 11.744.070,31

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 7.956.896,11 9.929.108,21
I. Gezeichnetes Kapital 55.183,00 55.183,00
II. Kapitalrücklage 12.596.829,45 12.596.829,45
III. Verlustvortrag 2.722.904,24 2.369.224,95
IV. Jahresfehlbetrag 1.972.212,10 353.679,29
B. Rückstellungen 94.707,81 56.258,00
C. Verbindlichkeiten 1.743.261,45 1.710.632,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 233.261,45 150.632,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.510.000,00 1.560.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 45.660,00 48.071,65
Passiva 9.840.525,37 11.744.070,31

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Workerbase GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht München
Register-Nr.: HRB 236392

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden entsprechend dem Wahlrecht des § 248 Abs. 2 HGB zu Herstellungskosten in die Bilanz als Aktivposten aufgenommen, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Herstellungskosten sind die bei der Entwicklung der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens angefallenen Aufwendungen der Einzel- und Gemeinkosten für Material und Fertigung, die Sonderkosten der Fertigung sowie der Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. Die Abschreibung erfolgt linear über die Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Für in diesem Geschäftsjahr geleistete Ausgaben, die zeitraumbezogene Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für in diesem Geschäftsjahr geleistete Einnahmen, die zeitraumbezogene Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB und   § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB nicht angewendet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen in Höhe von 45.574,53 EUR enthalten, deren Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt  233.261,45 EUR (Vorjahr: 150.632,45 EUR). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis 5 Jahre beträgt   1.510.000,000 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 1.560.000,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im wesentlichen sonstige Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub in Höhe von 68.650,00 EUR (Vorjahr: 35.358,00 EUR) sowie Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 20.000,00 EUR (Vorjahr: 20.000,00 EUR).

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 15. März 2017 (Az. I R 11/15) wurde eine Rückstellung für ein bestehendes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (VSOP) nicht gebildet. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs darf eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten nicht vor Eintritt vertraglich festgelegter Ereignisse (Erfolgsziel und Exit-Ereignis) gebildet werden, da die Verbindlichkeiten weder rechtlich entstanden noch wirtschaftlich verursacht worden sind. Zudem ist ein Exit-Ereignis zurzeit nicht absehbar, sodass die Inanspruchnahme aktuell überwiegend nicht wahrscheinlich ist. Somit sind weder die rechtlichen noch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bilanzierung einer VSOP-Rückstellung erfüllt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus der Umrechnung von Fremdwährungen

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Umrechnungen von Fremdwährungen in Höhe von EUR 527,14 (i. Vj. EUR 139,89).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19,50 (Vorjahr: 11,75).



sonstige Berichtsbestandteile


München, den
gez.
Norman Hartmann, Hamid Monadjem


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2024 festgestellt.

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