MULTIMEDYA Memory Systems GmbHLiquidated

61348 Bad Homburg vor der Höhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 89262
Registered
10/19/2010
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesRepair and maintenance of computers and peripheral equipment
Purpose
Herstellung, Montage, An- und Verkauf, Wartung und Reparatur sowie die Vermietung von Computern und Software und Zubehör aller Art, weiterhin die Vergabe von Lizenzen im IT-Bereich.

History

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Management

NameRole
Orhun Tumer Kara
since 11/8/2012
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MULTIMEDYA BILGISAYAR TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETITUR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MULTIMEDYA BILGISAYAR TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Turkey
€100,000
100.00%

Financial Report

MULTIMEDYA Memory Systems GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 08.12.2011

Bilanz

Aktiva

8.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.610,00 0,00
I. Sachanlagen 1.610,00 0,00
B. Umlaufvermögen 963.855,28 100.825,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 930.984,21 4.788,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.871,07 96.037,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11.535,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 169.018,80 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.134.484,08 112.360,09

Passiva

8.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 95.282,16
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 4.717,84 0,00
III. Jahresfehlbetrag 264.300,96 4.717,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 169.018,80 0,00
B. Rückstellungen 5.300,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 1.129.184,08 17.077,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.134.484,08 112.360,09

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MultiMedya Memory Systems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.500,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.129.184,08 (Vorjahr: Euro 17.077,93).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
ORHUN TUMER KARA
ausgeübter Beruf:
Liquidator


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2013 festgestellt.

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