StahlService Moers GmbH

Bruchstraße 83, 47447 Moers, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 10447
Registered
8/3/2010
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsAgents involved in the sale of tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Halbfertigprodukten aus gängigen Werkstoffen wie z.B. Stahl, Aluminium, Kunststoffe, NE-Metalle, usw. in Form von Rohren, Blechen, Trägern, Profilen, etc. Die Gesellschaft ist berechtigt, unter Zuhilfenahme fremder Dienstleistungen/ Lohnbearbeitungen die Halbfertigprodukte gemäß Kundenforderungen einer weiteren Veredelung durch standardisierte Verfahren (z.B. sägen, Ober-flächenbearbeitung, Fasen, etc.) zuzuführen. Der Gesellschaft ist es ferner gestattet als Handelsvertretung für andere Unternehmen aufzutreten.

History

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Management

NameRole
Andreas Uhlenbruch
since 8/3/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Andreas Uhlebruch
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Andreas Uhlebruch
Moers
€25,000
100.00%

Financial Report

StahlService Moers GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

31.12.2011
Euro

Euro

31.12.2010
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

788,00

1238,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

203,00

332,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

6053,70

4027,49

1. fertige Erzeugnisse und Waren

6053,70

0

2. geleistete Anzahlungen

0

4027,49

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5621,24

0

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

5620,24

0

2. sonstige Vermögensgegenstände

1,00

0

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12801,36

16124,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten

306,43

433,67

Summe Aktiva

25773,73

22155,37



PASSIVA

Euro

31.12.2011
Euro

Euro

31.12.201
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Verlustvortrag

-3707,46

0,00

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

970,39

-3707,46

B. Rückstellungen

2277,35

600,00

1. Steuerrückstellungen

897,35

0,00

2. sonstige Rückstellungen

1380,00

600,00

C. Verbindlichkeiten

1233,45

262,83

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 306,43 (0,00)

306,43

0,00

2. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern in EUR: 927,02 (262,83)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 927,02 (262,83)

927,02

262,83

Summe Passiva

25773,73

22155,37

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend §275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagengüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertig bewegliche Anlagengüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Minderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwertes angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit für nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Andreas Uhlenbruch.

Bilanzierungsgrundsätze gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechten und Pflichten:

Forderungen gegen Gesellschafter: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

gez.: Andreas Uhlenbruch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.06.2012

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