CX Info GmbHLiquidated

16761 Hennigsdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 15170
Previous
Ambuland Pflege- und Betreuungsgesellschaft mbH
Registered
1/12/2021
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesOutpatient nursing activities
Purpose
die Erbringung von Pflege-Dienstleistungen jedweder Art, die Personalentwicklung, der Betrieb von Einrichtungen und das Immobilienmanagement (Erwerb, Verwaltung und Veräußerung) im Gesundheits- und Sozialwesen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sabine Elsaesser
since 1/12/2021
Managing Director
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AmbuLand Pflege- und Betreuungsgesellschaft mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 63.105,00 69.067,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 34.889,00 37.556,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 34.889,00 37.556,00
II. Sachanlagen 28.216,00 31.511,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 12.278,00 13.548,00
2. Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge 15.938,00 17.963,00
B. Umlaufvermögen 236.419,66 387.839,29
I. Vorräte 910,89 2.974,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 910,89 2.974,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231.082,16 177.210,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 200.415,94 167.033,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.102,24 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 22.563,98 10.176,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.426,61 207.654,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.184,99 13.489,27
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 127.379,13 8.466,73
Summe Aktiva 437.088,78 478.862,29

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Verlustvortrag 33.466,73 2.049,36
C. Jahresfehlbetrag 118.912,40 31.417,37
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 127.379,13 8.466,73
E. Einlagen stiller Gesellschafter 0,00 300.000,00
F. Rückstellungen 11.953,00 6.300,00
1. sonstige Rückstellungen 11.953,00 6.300,00
G. Verbindlichkeiten 425.135,78 172.562,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.895,45 15,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.643,09 7.860,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 30.263,01 103.666,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 321.000,00 0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten 15.334,23 61.020,33
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 22.037,83
Summe Passiva 437.088,78 478.862,29

Anhang

Es sind keine hinterlegungspflichtigen Angaben zu den Haftungsverhältnissen und den Vorschüssen und Krediten an Mitglieder der Geschäftsführung zu machen.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert zwischen EUR 250 und EUR 800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,08 % berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

- AKTIVA

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 127.379,13 aus.

Liegt ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" vor, ist im Anhang auf die Bilanzierung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) hinzuweisen.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

- PASSIVA

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen in Höhe von EUR 0,00.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 30.263,01 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 39.

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Frau Elsaesser, Sabine Geschäftsführerin
Herrn Dr. Broby Ilg, Jan Bjørn Geschäftsführer

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

 

Rostock, 03.04.2024

gez. Ilg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.4.2024.

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