Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 145951
Previous
Bella Kerzen Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)JuwelKerze JewelCandle UG (haftungsbeschränkt)JuwelKerze JewelCandle GmbH
Registered
11/15/2012
Industry
Manufacture of perfumes and toilet preparationsManufacture of plastic packing goodsWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Die Produktion, der Vertrieb und Marketing von Wachserzeugnissen, Lufterfrischern, Duftölen, Potpourry und mit diesen Produkten verbundenem Zubehör aller Art.

History

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Management

NameRole
Pawel Chmielewski
since 10/7/2025
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
IRGO sp. z o.o.POL
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

JuwelKerze JewelCandle GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 29.550,00 9.420,00
I. Sachanlagen 28.386,00 8.256,00
II. Finanzanlagen 1.164,00 1.164,00
B. Umlaufvermögen 11.546.544,15 4.159.558,64
I. Vorräte 3.278.357,68 987.632,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 699.534,76 429.218,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten 7.568.651,71 2.742.707,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.077,45 1.909,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 11.577.171,60 4.170.888,59

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 6.758.814,56 1.787.425,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 1.863,00
II. Kapitalrücklage 24.700,00 24.700,00
III. Gewinnrücklagen 440.215,67 440.215,67
IV. Bilanzgewinn 6.268.898,89 1.320.646,99
B. Rückstellungen 2.262.237,00 728.875,63
C. Verbindlichkeiten 2.556.120,04 1.654.587,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 11.577.171,60 4.170.888,59

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

der JuwelKerze JewelCandle GmbH, Berlin

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die JuwelKerze JewelCandle GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 145951 in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3-10 Jahre

Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

2. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

3. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

5. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

7. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Fremdwährungsumrechnung

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 324,83 (Vj. TEUR 0) Forderungen gegen Gesellschafter.

2. Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von EUR 1.320.646,99.

3. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten (TEUR 2.556) haben TEUR 2.556 (Vj. TEUR 1.655) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 1) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 103 (Vj. TEUR 63) enthalten.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen wie folgt:

Restlaufzeiten bis 1 Jahr
TEUR
1 bis 5 Jahre
TEUR
ab 5 Jahre
TEUR
Gesamt
TEUR
Mietverträge 90 0 0 90

IV. SONSTIGE ANGABEN

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 39 Mitarbeiter.

 

Berlin, den 18. Januar 2018

JuwelKerze JewelCandle GmbH

Geschäftsführung

Martin Werle

Der Jahresabschluss wurde am 7. März 2018 festgestellt.

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