Master Data

Registry
Register court München HRB 95488
Registered
6/26/1991
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesManufacture of computers and peripheral equipment
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Geräten und Programmen der Informationstechnologie, EDV-, Internet- und Softwareberatung, Hardund Softwareinstallation sowie Einweisung, Schulung und Support; sowie Verwaltung eigenen Vermögens

History

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Management

NameRole
Joseph Berghammer
since 11/5/2001
Managing Director

Financial Report

becom-si GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 678,04 173,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51
II. Sachanlagen 677,53 172,53
B. Umlaufvermögen 154.981,56 125.323,31
I. Vorräte 3.354,00 3.781,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.383,55 79.113,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 76.808,63 72.614,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.244,01 42.428,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 155.659,60 125.496,35

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 115.844,77 103.795,36
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 52.666,17 46.272,43
III. Jahresüberschuss 12.049,41 6.393,74
B. Rückstellungen 16.278,66 12.888,07
C. Verbindlichkeiten 23.536,17 8.812,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.536,17 8.812,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 155.659,60 125.496,35

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der becom-si GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 76.808,63 (Vorjahr: Euro 72.614,99).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.536,17 (Vorjahr: Euro 8.812,92).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0.

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden Euro 12.049,41  Jahresüberschuss als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Gesellschafter und Geschäftsführer, Herrn Joseph Berghammer geführt.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von Euro 68.808,63.
Die Forderungen wurden mit 4% verzinst.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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