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Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 89578
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Seebadcenter Wismar GmbHFehmarn VV GmbHWindberg GmbH
Registered
7/28/2004
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companiesManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung des eigenen Vermögens. Soweit gesetzlich zulässig, kann auch die Verwaltung von Vermögenswerten Dritter im Auftragsverhältnis übernommen werden.

History

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Management

NameRole
Beate Helga Priewe
since 12/29/2016
Managing Director

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

Windberg GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

Jahreswerte Vorjahreswerte
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenst.   0,00 €   0,00 €
II. Sachanlagen   0,00 €   0,00 €
III. Finanzanlagen   1,00 €   1,00 €
Summe Anlagevermögen   1,00 €   1,00 €
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
6. Geleistete Anzahlungen   0,00 €   8.403,36 €
Summe Vorräte   0,00 €   8.403,36 €
II. 1. Forder. a. Lieferungen u. Leistungen   751,90 €   25.763,85 €
davon mit einer Restlaufz. bis 1 Jahr     25.763,85 €  
davon mit einer Restlaufz. zw. 1 u. 5 Jahren 751,90 €      
6 .Sonstige Vermögensgegenstände   13.938,83 €   9.207,85 €
davon mit einer Restlaufz. bis 1 Jahr 0,00 €   70,35 €  
davon mit einer Restlaufz. zw. 1 u. 5 Jahren 13.938,83 €   9.137,50 €  
Summe Forderungen   14.690,73 €   34.971,70 €
III. Wertpapiere   0,00 €   0,00 €
IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   607,88 €   732,72 €
Summe Umlaufvermögen   15.298,61 €   44.107,78 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 €   0,00 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   2.069,39 €   0,00 €
SUMME AKTIVA   17.369,00 €   44.108,78 €

PASSIVA

       
    Jahreswerte   Vorjahreswerte
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 €   25.000,00 €
II. Kapitalrücklage   4.525,43 €   4.525,43 €
III. Gewinnrücklagen   0,00 €   0,00 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -23.024,96 €   -25.549,43 €
V. Jahresüberschuss   -8.569,86 €   2.524,47 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetr.   2.069,39 €   0,00 €
Summe buchmäßiges Eigenkapital   0,00 €   6.500,47 €
B. Rückstellungen        
3. sonstige Rückstellungen   4.500,00 €   4.000,00 €
Summe Rückstellungen   4.500,00 €   4.000,00 €
C. Verbindlichkeiten        
2. Verbindlichk. gg. Kreditinstituten   0,00 €   0,00 €
4. Verbindlichk. aus LiLei   935,20 €   21.648,44 €
davon mit einer Restlaufz. bis 1 Jahr 534,50 €   20.692,04 €  
davon mit einer Restlaufz. zw. 1 u. 5 J. 400,70 €   956,40 €  
5. Sonstige Verbindlichkeiten   11.933,80 €   11.959,87 €
davon mit einer Restlaufz. bis 1 Jahr 0,00 €   11.958,87 €  
davon mit einer Restlaufz. zw. 1 u. 5 J. 11.933,80 €   1,00 €  
Summe Verbindlichkeiten   12.869,00 €   33.608,31 €
Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 €   0,00 €
SUMME PASSIVA   17.369,00 €   44.108,78 €

 

Berlin, den 30.06.2012

gez. Michael Siebdrath, Geschäftsführer

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der Windberg GmbH, Fasanenstraße 12, 10623 Berlin

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entsprechendes Bild.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

1. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

3. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert ausgewiesen.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Umfang gebildet worden.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen (1,00 €; Vorjahr: 1,00 €) handelt es sich die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 751,90 € haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren und sind durch eine Offene-Posten-Liste zum Abschluss-Stichtag nachgewiesen (Vorjahr: 25.763,85 € mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren).

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 13.938,83 € haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: 70,35 € bis zu einem Jahr, 9.137,50 € zwischen einem und fünf Jahren). In Höhe von 4.525,43 € wurde die Übernahme einer Einlageverpflichtung durch die Workflow AG, 65185 Wiesbaden, erfasst. In Höhe von 9.413,40 € bestehen Forderungen aus Verrechnungskonten sowie Forderungen aus Vorsteuern.

4. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 607,88 € (Vorjahr: 732,72 €) betreffen das Bankguthaben der Gesellschaft.

5. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € (Vorjahr: 25.000,00 €).

6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt 4.525,43 € (Vorjahr: 4.525,43 €).

7. Gewinn-/Verlustvortrag

Der Verlustvortrag aus Vorjahren beträgt 23.024,96 € (Vorjahr: -25.549,43 €).

8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.569,86 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 2.524,47 €). Es erfolgt der Vortrag auf neue Rechnung.

9. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 4.500,00 € (Vorjahr: 4.000,00 €) beinhalten ausschließlich Kosten für die Erstellung von Jahresabschlüssen sowie Steuererklärungen

10. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von 534,50 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr: 20.692,04 €), in Höhe von 400,70 € haben die Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: 956,40 €).

11. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von 11.933,80 € eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: 11.958,87 € bis zu einem Jahr, 1,00 € zwischen einem und fünf Jahren). Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus abzuführender MWSt sowie um Verbindlichkeiten aus der Übernahme einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft.

Zum Geschäftsführer im Berichtsjahr war bestellt.

 

Herr Dr. Michael Siebdrath, Lichtenstein/Sachsen,

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.

 

Berlin, den 30.06.2012

gez. Michael Siebdrath, Geschäftsführer

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