ADVISION Consulting AktiengesellschaftLiquidated

66119 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 11379
Registered
8/24/1998
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Die Datenverarbeitung und betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen aller Art, sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Software und EDV Produkten, insbesondere für Heilberufe.

History

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Management

NameRole
Heinz Dieter Wetzke
since 4/4/2006
Board Member

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€51,000
100.00%

Financial Report

ADVISION Consulting AG

Saarbrücken

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31.12.2007

AKTIVA

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 109.471,43 713,00
I. Sachanlagen 543,00 713,00
II. Finanzanlagen 108.928,43 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 89.350,58 22.850,23
I. Vorräte 70.000,00 7.697,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.006,41 3.506,92
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.344,17 11.645,97
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 1.602.542,34 1.560.632,40
SUMME Aktiva 1.801.364,35 1.584.195,63

PASSIVA

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzverlust -1.653.671,53 -1.611.761,59
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.602.542,34 1.560.632,40
B. RÜCKSTELLUNGEN 2.520,00 1.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN 1.798.844,35 1.582.495,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 398.844,35 182.495,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 1.400.000,00 1.400.000,00
SUMME Passiva 1.801.364,35 1.584.195,63

1. Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ADVISION Consulting AG zum 31.12.2007 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden, da zur Beseitigung der formalen Überschuldung die Hauptgläubigerin, die Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, mit ihrer Forderung im Rang zurückgetreten ist.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mittels Einzelfeststellung zu Anschaffungskosten, unfertige Leistungen mit den direkt zurechenbaren Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Wertberichtigungen zur Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Liquide Mittel

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit den danach erforderlichen Beträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen.

3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Ausleihungen an Gesellschafter bestanden in Höhe von EUR 108.928,43 (im VJ EUR 0,00).

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt DM 100.000,00.

Die Überleitung vom Jahresfehlbetrag zum Bilanzverlust stellt sich gem. § 158 Abs. 1 Nr. 1 AktG wie folgt dar:

Jahresfehlbetrag   - 41.909,74  
Verlustvortrag aus dem Vorjahr - 1.611.761,79    
Bilanzverlust     - 1.653.671,53

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und besicherte Verbindlichkeiten bestanden in folgender Höhe (Vorjahreswerte in Klammern):

Gesamt
EUR
davon mit einer RLZ> 5 J.
EUR
davon gesichert
EUR
Art der Sicherung
1.798.844,35      
(1.582.495,63) 1.400.000,00    
  (1.400.000,00) 0,00  
    (0,00)  

4. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung.

Mitglieder des Vorstandes waren im Geschäftsjahr 2007:

· \'b7Dieter Wetzke, Bankkaufmann.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2007 wie folgt zusammen:

Gisela Beyer, Steuerberaterin

Stefan Rosenbauer, Kaufmann - Vorsitzender -

Dirk Reinert, Kaufmann - Stellvertreter des Vorsitzenden -

Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG

Der Aktienbestand der Gesellschaft besteht aus 1.000 Namensaktien zum Nennbetrag von DM 100,00.

Folgende Kredite wurden Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr gewährt:

Vorstand

\'b7Kredite Anfangsbestand
EUR
Neugewährungen
EUR
Rückzahlungen
EUR
Endbestand
EUR
  0,00 108.928,43 0,00 108.928,43
  0,00 108.928,43 0,00 108.928,43

Der Kredit wurde zu einem Zinssatz von 6 % gewährt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -41.909,94 mit dem Verlustvortrag des Vorjahres zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Saarbrücken, 1.8.2008

Dieter Wetzke

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