Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 115105
Registered
1/31/2006
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Ausführung der Vorspannung in Betonkonstruktionen, Handel mit und Einbau von Brückenlagern, Lagern, Fahrbahnübergangskonstruktionen, Erdbebenschwingungsdämpfern, Stoßdämpfern für Ingenieurbauwerke

History

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Management

NameRole
Klaas de Roo
since 9/23/2015
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Ballast Nedam Infra B.V.NLD
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ballast Nedam Wabau GmbH
Germany
DEM 100,000
100.00%

Financial Report

Spankern GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.083,20 74.703,22
I. Sachanlagen 454,16 74.074,18
II. Finanzanlagen 629,04 629,04
B. Umlaufvermögen 1.678.775,07 1.477.990,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.649.924,04 1.393.666,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.575.073,74 1.355.991,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.851,03 84.323,69
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 715.958,00 715.958,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.395.816,27 2.268.651,43

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,00 51.129,00
II. Verlustvortrag 767.087,00 767.087,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 715.958,00 715.958,00
B. Rückstellungen 11.250,00 14.750,00
C. Verbindlichkeiten 2.384.566,27 2.253.901,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.384.566,27 2.253.901,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.395.816,27 2.268.651,43

Anhang zum 31.12.2012



Spankern GmbH

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff., 264 ff. HGB) und  des GmbH-Gesetzes nach Änderung durch das Bilanzrichtliniengesetz aufgestellt.

Nach der in § 267 HGB angegebenen Größenklasseneinteilung handelt es sich zum Bilanzstichtag um eine kleine Kapitalgesellschaft. Es besteht damit keine gesetzliche Prüfungspflicht des Jahresabschlusses gemäß § 316 HGB für das Berichtsjahr 2012.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach allgemeinen Bestimmungen der §§ 252-256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 279-283 HGB vorgenommen.

1. Anlagevermögen


Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Minderung um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Geringwertige Anlagengegenstände mit Anschaffungskosten im Einzelfall von mehr als EUR 150 und höchstens EUR 410 werden mit dem Gesamtbetrag ihrer Zugänge im Geschäftsjahr abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller Risiken erfasst. Es ist vorsichtig bewertet worden. Alle vorhersehbaren  Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden waren, wurden berücksichtigt.

In Bezug auf den Kassenbestand, die Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten lagen das Kassenbuch sowie die Bankauszüge zum 31.12.2012 vor.


3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und wurde zum Nennbetrag angesetzt.

4. Investitionsabzugsbetrag


Für dem Unternehmenszweck dienend zukünftig geplante Anschaffungen wurde kein Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG eingestellt.

5. Rückstellungen


Passivierungspflichtige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Die Passivierung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.

Der Gesamtumfang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Kontennachweis zum Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren wurden in 2012 nicht eingegangen und bestehen nicht. Für die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.380.158,70 liegt eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung vor.


Ergebnisverwendung

Nach Maßgabe des seit dem Geschäftsjahr 2006 geltenden Gewinnabführungsvertrags mit der Alleingesellschafterin verbleibt kein verwendbares Jahresergebnis. Der unveränderte Verlustvortrag aus von EUR 767.087,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres Herr Thomas Herrmann.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

01.01.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.384.566,27 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 1.575.073,74 EUR.

01.01.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.253.901,43 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 1.355.991,82 EUR.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2013 festgestellt.

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