Debus GmbHLiquidated

63762 Großostheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 7587
Registered
2/29/2000
Industry
Quarrying of other natural sands and gravelCutting, shaping and finishing of stoneWholesale of mining, construction and civil engineering machinery
Purpose
der Erdbau, das Recycling von natürlichem und künstlichem Gestein, der Güterkraftverkehr und der Handel mit Baustoffen.

History

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Management

NameRole
Dieter Debus
since 6/17/2002
Managing Director
Roland Debus
since 6/17/2002
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
30.00%
D***** D****
20.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ostring 24, 63762 Großostheim
€125,000
50.00%
Ostring 24, 63762 Großostheim
€125,000
50.00%

Financial Report

Debus GmbH

Großostheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

166.665,00

166.665,00

167

183

II. Sachanlagen

35.635,55

35.635,55

36

46

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.224.000,00

1.224.000,00

1224

937

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

663.603,95

663.603,95

663

724

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

73.584,20

73.584,20

73

95

C. Rechnungsabgrenzungsposten

562,97

562,97

1

2

Summe Aktiva

2.164.051,67

2.164.051,67

2.164

1.987



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

250.000,00

250.000,00

250

100

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

44.005,10

44.005,10

44

8

III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

-79.946,66

-79.946,66

´-80

24

B. Rückstellungen

12.927,00

12.927,00

13

83

C. Verbindlichkeiten

1.937.066,23

1.937.066,23

1.937

1.772

Summe Passiva

2.164.051,67

2.164.051,67

2.164

1.987

ANHANG Jahresabschluss der Debus GmbH für das Geschäftsjahr 2007

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Debus GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Soweit ein Wahlrecht für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden konnte, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung
Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der sich ergebende Steueraufwand der Steuerbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Bewertung
Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht genommen.

Beim Jahresabschluss wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden im Wesentlichen übernommen.

Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Umlaufvermögen
Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Her-stellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB


Neben den aufgeführten Verbindlichkeiten sind folgende Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB zu vermerken:


- Avalkonto für Gewährleistungen

- Selbstschuldnerische Bürgschaft


Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.


Für den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Anhang zeichnet:



Grossostheim, den 13.10.2008

 

Dieter und Roland Debus

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