Schiess-Defries Engineering GmbHLiquidated

Friedrich-Ebert-Straße 134, 47229 Duisburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 13978
Registered
8/13/2003
Industry
Manufacture of machinery for metallurgyManufacture of lifting and handling equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
die Planung, Lieferung, Montage, Instandhaltung, Herstellung und die Vermietung von und der Handel mit Hebezeugen, fördertechnischen Anlagen, Transporteinrichtungen und anderen Maschinen und technischen Waren sowie die Erbringung sämtlicher zur Ausführung der vorbezeichneten Tätigkeitsgebiete erforderlichen Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Johannes Georg Wessel
since 8/13/2003
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

5.05% identified94.95% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
J****** A******** C******* W***
5.05%

Unresolved chains (4)

NameOwnership
Tinars B.V.NLD
58.08%
Duisburg Lift GmbH
17.17%
PKM CONSULTANTS PTE LTDSGP
14.65%
GIP Pte LtdSGP
5.05%

Shareholders
Beta

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Name
Location
Amount
Share
Tinars B.V.
Netherlands
€28,750
58.08%
Duisburg Lift GmbH
Germany
€8,500
17.17%
PKM CONSULTANTS PTE LTD
Singapore
€7,250
14.65%
J****** A******** C******* W***
€2,500
5.05%

Financial Report

Schiess-Defries Engineering GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 96.118,00 43.171,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.264,00 18.978,00
II. Sachanlagen 63.854,00 24.193,00
B. Umlaufvermögen 5.903.467,11 3.499.518,77
I. Vorräte 3.495.084,50 1.907.439,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 972.092,45 1.471.947,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 26.606,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.436.290,16 120.132,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.330,09 6.562,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.000.915,20 3.549.252,69

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 513.400,05 155.165,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 130.165,90 -14.284,53
III. Jahresüberschuss 358.234,15 144.450,43
B. Rückstellungen 977.892,25 97.201,92
C. Verbindlichkeiten 4.504.927,30 3.296.884,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.614.286,55 3.296.884,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.695,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.000.915,20 3.549.252,69

Anhang


Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung und Offenlegung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nimmt die Gesellschaft die Erleichterungen der §§ 327 Satz 1 Nr. 1, 266 Abs. 1 Satz 3 und 276 HGB in Anspruch. Sie macht bei der Aufstellung und Offenlegung des Anhangs von den Erleichterungen gemäß §§ 288 Satz 1, 327 Satz 1 Nr. 2 HGB Gebrauch.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für sie geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses folgt den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Aus Gründen der Klarheit und Vergleichbarkeit wurden folgende Posten der Bilanz im Vorjahr umgegliedert:

Ein Teilbetrag der Vorräte in Höhe von TEUR 1.079,6, die im Vorjahr als Waren ausgewiesen wurden, sind in den Posten der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen umgegliedert worden, so dass die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen zum 31. Dezember 2006 in Höhe von insgesamt TEUR 1.831,1 ausgewiesen werden.

In 2006 wurden Anzahlungen in Höhe von insgesamt TEUR 2.196,0 eingefordert, die zum Bilanzstichtag 2006 noch nicht bezahlt wurden. Der Betrag wurde als Forderung aus Lieferungen und Leistungen bzw. als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Beide Posten des Vorjahres haben wir um die eingeforderten Anzahlungen von TEUR 2.196,0 gekürzt.

Die Ausweisänderung sowie die zu einer Bilanzverkürzung führende Absetzung der eingeforderten Anzahlungen sind ohne Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Ausweisstetigkeit konnte durch diese Änderungen nicht Rechnung getragen werden.

Soweit in den aktivischen Bilanzposten Fremdwährungen enthalten sind, wurden diese mit dem Anschaffungskurs oder dem niedrigeren Briefkurs am Bilanzstichtag bewertet. Analog dazu sind Passiva, die Fremdwährungen enthalten, mit dem Kurs zum Tag der Verpflichtung oder mit dem höheren Geldkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den entsprechenden steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe gemäß § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bewertet. Bei den "unfertigen Erzeugnissen und Leistungen" wurden anteilige Gemeinkosten mit in die Bewertung der Herstellungskosten einbezogen. Sofern erforderlich, wurden notwendige Abwertungen für eine verlustfreie Bewertung vorgenommen. Die unter dem Bilanzposten Vorräte ebenfalls ausgewiesenen geleisteten Anzahlungen wurden durch Nachweis der Zahlung anhand der vorgelegten Bankauszüge sowie der Anforderungsschreiben der Anzahlungen überprüft.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Einzelkonten nachgewiesen und zum Nominalwert angesetzt. Bonitätsrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen ist mit einem Prozentsatz von 1,0 % ermittelt worden. Die Restlaufzeit beträgt jeweils bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert bewertet worden.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen ausgewiesen, die im Geschäftsjahr geleistet und zum Bilanzstichtag periodengerecht abgegrenzt wurden. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die die Folgejahre betreffen.

Passiva

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute sind Darlehen enthalten, die durch Drittsicherheiten gesichert sind.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer

Herr Jacobus Wels, Dipl.-Ingenieur,
Herr Georg Wessel, Dipl.-Ingenieur,

geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalt
Betrag

Verbindlichkeiten
354.226,75


Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Duisburg, den 16. Mai 2008

........................................
Jacobus Wels
Geschäftsführer
.......................................
Georg Wessel
Geschäftsführer

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