Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 149224
Previous
Tersoni GmbH
Registered
4/16/2013
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesManufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.Manufacture of other knitted and crocheted apparel
Purpose
Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Bekleidung, Accessoires und branchenverwandten Produkten des Verbrauchsgüterbedarfs; Design und Gestaltung von Modeund Kosmetikartikeln aller Art und branchenverwandten Produkten des Verbrauchsgüterbedarfs; Erwerb, Verkauf, Vergabe und Verwaltung von Produktions- und Vertriebslizenzen, die mit vorstehenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehen

History

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Management

NameRole
Goetz Saeuberlich
since 4/16/2013
Managing Director

Beneficial Owners

51.02% identified48.98% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
51.02%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
48.98%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Goetz Säuberlich
Berlin
€25,000
51.02%
Pekunia Holding GmbH
Germany
€24,020
48.98%

Financial Report

Depavory GmbH (vormals: Tersoni GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 10.250,32 13.490,14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.488,32 12.337,14
II. Sachanlagen 1.762,00 1.153,00
B. Umlaufvermögen 79.848,47 28.617,44
I. Vorräte 16.388,65 5.824,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.892,72 2.624,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.567,10 20.167,85
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 408.824,66 46.551,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 498.923,45 88.658,58

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.316,00 26.316,00
II. Kapitalrücklage 78.684,00 78.684,00
III. Verlustvortrag 151.551,00 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 362.273,66 151.551,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 408.824,66 46.551,00
B. Rückstellungen 8.751,36 2.835,00
C. Verbindlichkeiten 490.172,09 85.823,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 498.923,45 88.658,58

Anhang


I. Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang für das Geschäftsjahr angewandt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang gemacht.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zum Zweck der Offenlegung wurde von den Erleichterungen des § 326 HGB Gebrauch gemacht.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens aufgestellt. Dafür waren folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB vorgenommen.

Die erworbenen Sachanlagen sind mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen werden linear und zeitanteilig ermittelt. Im Geschäftsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 sofort abgeschrieben. Weiterhin wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte gemäß § 253 Abs.3 Satz 3 HGB in Höhe von EUR 6.009,58 vorgenommen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gemäß § 268 Abs. 2 HGB ausgehend von den historischen Anschaffungskosten in dem als Anlage zur Bilanz beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch Bildung von Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages passiviert. Sie berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.



III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014


1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Restlaufzeiten sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände betragen nicht mehr als ein Jahr.

2. Verbindlichkeiten
 Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen nicht mehr als ein Jahr.

Es sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 427.673,64 enthalten. Zu den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 427.185,00 wurde ein Rangrücktritt erklärt.
 
Die Verbindlichkeiten sind mit einer selbstschuldnerischen Bürgschaft in Höhe von EUR 100.000,00 besichert.



IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung
Im Geschäftsjahr war Herr Goetz Saeuberlich, Berlin, als Geschäftsführer bestellt.
Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 21. März 2016
gez. Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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