Ultra Jet Service GmbHLiquidated

52372 Kreuzau, DEU

Master Data

Registry
Register court Düren HRB 5809
Previous
Marco GmbH Exclusive Sanitärpordukte
Registered
1/22/2008
Industry
Wholesale of sanitary equipmentWholesale of plumbing and heating equipment and suppliesWholesale of paint and varnish
Purpose
Der Handel mit Sanitärprodukten, insbesondere der Marke "Marco".

History

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Management

NameRole
Sascha Heribert Wenzel
since 3/30/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Holst und Tharaldsen A.S.
Norway
€48,000
48.00%
Germany
€47,000
47.00%

Financial Report

Ultra Jet Service GmbH

Kreuzau

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz 2011

Ultra Jet Service GmbH

AKTIVA

  2010 2011
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0 0
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0 0
A. Anlagevermögen 0 0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 847
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0 0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0 0
II. Sachanlagen 0 0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6317 4423
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0
III. Finanzanlagen 0 0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0
3. Beteiligungen 0 0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
6. Sonstige Ausleihungen 0 0
B. Umlaufvermögen 0 0
I. Vorräte 0 0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 74627 553954
4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 79968 250018
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
4. Sonstige Vermögensgegenstände 15337 6481
III. Wertpapiere    
1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0 0
2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0 0
3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1814 1504
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0 10583
SUMME AKTIVA 178063 827810

Passiva

   
  2010 2011
A. Eigenkapital 100000 100000
I. Gezeichnetes Kapital 0 0
II. Kapitalrücklage 0 0
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0 0
1. gesetzliche Rücklage 0 0
2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0 0
3. satzungsmäßige Rücklagen 0 0
4. andere Gewinnrücklagen 0 0
IV. Gewinn- / Verlustvortrag -30148 -1938
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 28209 19917
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0
C. Rückstellungen 0 0
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0 0
2. Steuerrückstellungen 0 7216
3. Sonstige Rückstellungen 2500 2500
D. Verbindlichkeiten 0 0
1. Anleihen 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21882 178115
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52571 515791
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0 0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
8. sonstige Verbindlichkeiten 3049 6209
davon aus Steuern 1583 0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
SUMME PASSIVA 178063 827810

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss (zu Bilanzierung, Bewertung, Währung und Konsolidierung)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftervertrages beachtet.

1. Angabe der auf Bilanz und G u V angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige AbSchreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, ist ein SammelPosten zu bilden wenn die Anschaffungskosten pro Wirtschaftsgut zwischen 150 1.000 Euro liegen.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu den durchschnittlichen Einstandspreisen abzüglich eines Abschlages für Skonti unter Beachtung des Niederwertprinzips.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung bzw. bei erkennbaren Einzelrisiken eine angemessene Abwertung vorgenommen. Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen des § 249 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der Sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

3. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten entfällt, da nur Handelswaren vertrieben werden.

4. Abweichung von der Vorjahresgliederung

5. Auswirkung der Änderungen von Schätzungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

6. Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

B. Angaben zu Bilanzposten

1. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.640

2. Erläuterung größerer Beträge in Sonst.VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

keine

3. Erläuterung der "Aufwendungen für die Instandsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

keine

4. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Instands. und Erw. des Geschäftsbetriebes

2.750

5. Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt

6. Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

7. Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.939

8. Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

9. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten 178.115
aus Lieferung und Leistungen 515.791
sonstige Verbindlichkeiten 6.209

C. Angaben zu GuV-Posten

1. Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen.

keine

2. Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

keine

3. Steuerrechtliche Abschreibungen

2.750

4. Entwicklung vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Jahresüberschuss = Bilanzgewinn

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

2. Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

entfällt

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