Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 6060 HL
Registered
12/5/2005
Industry
Engineering activities for technical building equipmentActivities of holding companiesEngineering activities for other technical facilities projects
Purpose
Gegenstand der Gesellschaft ist die ingenieurmäßige Planung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Sie darf auch Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Jens Behrens
since 5/2/2022
Procura
Ralf Haebel
since 9/27/2011
Procura
Rüdiger Sommers
since 12/5/2005
Managing Director

Beneficial Owners

20.00% identified80.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
S***** T***Teso Verwaltungs-GmbH
18.00%
G******** T***Teso Verwaltungs-GmbH
2.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BS Vermögensverwaltungs GmbH
80.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

BS Vermögensverwaltungs GmbH
Germany
€20,000
80.00%
Germany
€5,000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

technotherm GmbH

Lübeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 79.690,00 71.280,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.614,00 3.460,00
II. Sachanlagen 76.076,00 67.820,00
B. Umlaufvermögen 8.762.931,82 7.569.737,85
I. Vorräte 7.113.034,05 6.762.312,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 344.947,36 333.627,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.304.950,41 473.798,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.733,10 3.470,70
Summe Aktiva 8.844.354,92 7.644.488,55

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 706.143,75 493.279,14
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 681.143,75 468.279,14
B. Rückstellungen 280.898,47 206.058,02
C. Verbindlichkeiten 7.857.312,70 6.945.151,39
Summe Passiva 8.844.354,92 7.644.488,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der technotherm GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
- soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Ausleihungen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Gebildete Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden wie folgt angegeben:

Betrag in Euro
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.857.312,70
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 0,00
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als 5 Jahre 0,00

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Ausführliche Informationen enthalten die Kontennachweise zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel sowie aus dem Abschreibungsverzeichnis zu entnehmen, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Dazu gehört auch die Darstellung der geringwertigen Wirtschaftsgüter.

Angaben zur Geschäftsführung und zu Rechtsbeziehungen zu Gesellschaftern

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer Rüdiger Sommers und Bastian Schwarz (seit 18.12.2023) geführt.

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Betrag in Euro
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 515.375,00

 

Lübeck, den 18.04.2024

gez. Rüdiger Sommers und Bastian Schwarz (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.4.2024.

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