SERVOMED GmbHLiquidated

10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 105712
Registered
1/24/2007
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of other medical and orthopaedic goods
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel mit Rehabilitationsmitteln und Produkten der Orthopädie-Technik sowie das Betreiben einer Werbeagentur.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

SERVOMED GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.903,00 1.177,00
I. Sachanlagen 9.903,00 1.177,00
B. Umlaufvermögen 47.496,35 81.322,22
I. Vorräte 1.390,00 1.180,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.535,27 79.179,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.571,08 963,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 790,00 307,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.189,35 82.806,48

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.468,93 45.449,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.449,53 13.053,17
III. Jahresfehlbetrag 10.980,60 -7.396,36
B. Rückstellungen 1.900,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 21.820,42 35.456,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.189,35 82.806,48

Anhang


 
A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Servomed GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

C. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
  Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
  Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
  Verlustrechnung

1. Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 18.334,49 € (Vorjahr: 56.220,83 €).
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
18,6
18,6
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
18,3
0,0
18,3
sonstige Vermögensgegenstände
6,6
6,6
0,0
Summe
43,5
25,2
18,3



2. Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 21.820,42 € (Vorjahr: 35.456,95 €).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
T€
T€
T€
T€
gegenüber Kreditinstituten
12,0
0,0
12,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
5,7
5,7
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
4,1
4,1
0,0
0,0
Summe
21,8
9,8
12,0
0,0



3. Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Gewinnvortrag von € 20.449,53 einbezogen.

 

4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

E. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Gerd Dreher
ausgeübter Beruf: Kaufmann
Neunkirchen



Herr Gerd Dreher ist stets einzelvertretungsberechtigt.

Herr Gerd Dreher ist von den Beschränkungen des § 181 BGB (Selbstkontrahierungsverbot) befreit.

 

2. Unterschrift der Geschäftsleitung

 
  

gez. Gerd Dreher
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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