Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 98234
Registered
12/19/2013
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Systemen der Energieversorgung und verteilung sowie die Erbringung hierauf bezogener Beratungsleistungen, ferner die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich von IT-Anwendungen.

History

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Management

NameRole
Alfred Dietrich Steiof
since 12/19/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Eschenheimer Anlage 18, 60318 Frankfurt
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
28.34%

Financial Report

Enxium GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1587,00

2560,00

II. Finanzanlagen

28000,00

28000,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

79438,15

49805,96

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

86820,22

118642,42

Summe Aktiva

195845,37

199008,38



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Gewinnvortrag

112004,23

27359,54

III. Jahresüberschuss

41574,76

84644,69

Summe Eigenkapital

178578,99

137004,23

B. Rückstellungen

4042,48

39126,97

C. Verbindlichkeiten

13223,90

22877,18

Summe Passiva

195845,37

199008,38

ANHANG

1.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Enxium GmbH in 60325 Frankfurt am Main auf den 31.12.2017 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Für den Anhang gilt entsprechend § 288 (1) HGB.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB.

Ein Lagebericht wurde gem. § 264 (1) Satz 3 HGB nicht erstellt.

1.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 410 € wurden sofort abge- schrieben. Die steuerlichen Werte wurden zulässigerweise auch für die Handelsbilanz beibehalten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sowie Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten bestanden nicht.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB waren nicht zu bilden.

1.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital ist mit 25.000 € vollständig eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert und betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2017

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

gegenüber Kreditinstituten

0,00 €

aus Lieferungen und Leistungen

25,26 €

25,26 €

gegenüber verbundenen Unternehmen

12.500,00 €

12.500,00 €

Sonstige

671,64 €

671,64 €

Summe:

13.223,90 €

13.223,90 €

1.

Sonstige Angaben

Nicht aus der Bilanz ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, Verbindlichkeiten aus Bürgschaften oder aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden nicht.

Die Geschäftsführung erfolgte durch den Geschäftsführer, Herrn A.Steiof.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Frankfurt am Main

Geschäftsführer

 

Frankfurt, den 28. September 2018

gez. A. Steiof

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. September 2018

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