Galenus Informatik GmbH

Am Tivoli 9, 68519 Viernheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 94875
Registered
6/3/2002
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie Handel mit gebrauchten IT-Equipment.

History

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Management

NameRole
Maurizio Cono Calandra
since 12/7/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Tivoli 9, 68519 Viernheim
€25,000
100.00%

Financial Report

Galenus Informatik GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.913,00 15.358,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.448,00 2.766,00
II. Sachanlagen 12.465,00 12.592,00
B. Umlaufvermögen 35.366,30 33.546,87
I. Vorräte 10.260,00 10.960,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.933,08 13.774,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.173,22 8.812,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.871,75 2.554,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.151,05 51.459,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.753,36 23.716,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.283,25 1.414,87
III. Jahresüberschuss 1.036,61 131,62
B. Rückstellungen 2.675,20 3.129,00
C. Verbindlichkeiten 11.868,72 12.759,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.853,77 11.853,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.151,05 51.459,46

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Galenus Informatik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Galenus Informatik GmbH zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung genommen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben gegenüber Kreditinstituten und Schecks wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Es liegen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände i. H. v. 8.576,79 Euro mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr vor. Darin enthalten sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i. H. v. 571,20 Euro.
Ferner liegen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände i. H. v. 4.356,29 Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren vor.


Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 11.868,72 Euro haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Darin sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. H. v. 5.000,00 Euro enthalten.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Klaus Schultz.

Mannheim, 11. Juni 2011

Klaus Schultz

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2011 festgestellt.

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