Marella GmbHLiquidated

80807 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 116094
Registered
4/2/1997
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesRetail sale of clothingWholesale of footwear
Purpose
Herstellung und/oder Vertrieb von Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Herren, Damen und Kinder. Der Vertrieb bzw. Verkauf kann im Wege des Eigenhandels, der Kommission oder der Agentur erfolgen. Betrieb von Einzelhandelsgeschäften, die Bekleidungen, Schuhe und Accessoires für Herren, Damen und Kinder an den Endverbraucher verkaufen. Eingeschlossen sind alle Geschäfte, die geeignet sind, die vorgenannten Geschäftsgegenstände zu fördern.

History

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Management

NameRole
Roberto Desimoni
since 5/8/2023
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Dedimax S.r.l.ITA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Marella S.p.A.
Italy
€500,000
100.00%

Financial Report

Marella GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.022,00 42.113,00
I. Sachanlagen 24.022,00 42.113,00
B. Umlaufvermögen 397.661,84 318.292,39
I. Vorräte 110.193,59 89.870,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.286,26 12.942,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 271.181,99 215.478,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 421.683,84 360.405,39

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 128.700,11 91.799,36
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 995.611,74 995.611,74
III. Verlustvortrag 929.376,97 877.588,40
IV. Jahresüberschuss 36.900,75 -51.788,57
B. Rückstellungen 10.728,27 10.047,73
C. Verbindlichkeiten 282.255,46 258.558,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 421.683,84 360.405,39

Anhang


1. Vorbemerkung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die zu den einzelnen Bilanzpositionen erforderlichen Vermerke bei den Erläuterungen im Anhang zusammengefasst.
Der besseren Lesbarkeit wegen erfolgen die Wertangaben in der Regel in Tausend Euro (T€).

2. Grundsätzliches zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierung

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches erstellt.

2.2 Bestandsführung

Das Anlagevermögen ist in einer EDV-gestützten Anlagendatei erfasst. Eine jährliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag ist daher nicht erforderlich.

Die Vorräte wurden durch eine nachverlagerte Inventur im Januar 2012 körperlich aufgenommen.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (einschließlich solcher gegenüber Gesellschafterin und verbundene Unternehmen) werden im Rahmen von Kontokorrentkonten geführt.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände (einschließlich gegebenenfalls solcher gegenüber Gesellschafterin und verbundene Unternehmen) sowie die Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung werden listenmäßig im einzelnen nachgewiesen.

Die Bestände auf den Geldkonten bzw. des Kassenbestandes sind durch Unterlagen der Kreditinstitute bzw. durch das Kassenbuch nachgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem in das Handelsregister eingetragenen Stammkapital.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet; sie sind in Berechnungsunterlagen listenmäßig erfasst.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten (einschließlich solcher gegenüber Gesellschafterin und verbundenen Unternehmen) sind durch listenmäßige Aufstellungen und ähnliche Unterlagen nachgewiesen.

2.3. Bewertung

Die Bewertung erfolgt nach handelsrechtlichen Vorschriften zu (gegebenenfalls um Abschreibungen verminderten) Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert anzusetzen war.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden -soweit nicht eine Wertberichtigung bzw. eine Abzinsung geboten ist- mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Der Bestand an Flüssigen Mitteln wird zu Nominalwerten bilanziert. Der Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt in Höhe des Betrages, welcher den nachfolgenden Geschäftsjahren als Aufwand zuzurechnen ist.

Das Eigenkapital wird zum Nominalbetrag ausgewiesen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Einzelheiten zur Bilanzierung und Bewertung

3.1 Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt, Sachanlagen abzüglich planmäßiger, über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer verteilter Abschreibungen.


3.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt; erkennbare Einzelrisiken sowie das allgemeine Kreditrisiko sind gegebenenfalls durch den Ansatz von Wertberichtigungen berücksichtigt.

3.3 Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind enthalten:
T€ 282 (i.V. T€ 259) mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von T€ 261 (i.V. T€ 246) ausgewiesen.

4. Angaben zur Geschäftsführung

Ing. Antonio Cioccolani, Managing Director, Rivalta/Italien

5. Mutterunternehmen

Alleingesellschafterin ist die Marella S.r.l. unipersonale, Reggio Emilia, Italien.

6. Konzernabschluss

Die Muttergesellschaft, die einen Konzernabschluss gemäß Art. 42 der 7. EG-Richtlinie für den kleinsten Konsolidierungskreis aufstellt ist die Marella S.r.l. unipersonale, Reggio Emilia, die, die den größten Konsolidierungskreis aufstellt ist die Max Mara Fashion Group S.r.l., Turin.
Die Offenlegung erfolgt in Turin.

München, den 19. März 2012

gez. Ing. Antonio Cioccolani
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2012 festgestellt.

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