Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 5351
Previous
Equinoxe Internet Galerie GmbHEquinoxe GmbHWestiform Digital GmbH
Registered
2/25/1997
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der elektronischen Datenverarbeitung und des Digital Signage und von Online-Diensten, einschließlich des Handels mit EDV-Produkten und Lizenzen jeder Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Thilo Hille
since 5/14/2018
Procura
Wolfgang Josef Schuler
since 3/13/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Wolfgang Schuler
Freiburg i. Br.
€25,000
50.00%
Gerda Buss
Freiburg i. Br.
€25,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EQUINOXE GmbH

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Anlagevermögen 241.678,20 16.285,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 225.460,70 8.859,50
II. Sachanlagen 16.217,50 7.426,00
B. Umlaufvermögen 354.554,02 439.262,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 354.436,24 433.813,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117,78 5.449,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 622.689,25 425.630,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.327,72 17.276,66
Aktiva 1.244.249,19 898.455,43

Passiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 600.000,00 600.000,00
III. Verlustvortrag 667.276,66 547.346,85
IV. Jahresfehlbetrag 8.051,06 119.929,81
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.327,72 17.276,66
B. Rückstellungen 16.007,00 37.983,00
C. Verbindlichkeiten 277.650,57 243.090,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 221.437,22 243.090,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 36.213,35  
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 572,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 950.591,62 617.382,10
Passiva 1.244.249,19 898.455,43

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Aus den Bestimmungen der Satzung ergaben sich keine Besonderheiten für den Jahresabschluss.

Aus den Bestimmungen der Satzung ergaben sich folgende Besonderheiten für den vorliegenden Jahresabschluss:

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: EQUINOXE GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Freiburg im Breisgau
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Freiburg
Register-Nr.: 5351

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Immaterielle Vermögensgegenstände mit begrenzter Nutzungsdauer werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen drei und 20 Jahren. Sofern erforderlich, werden Wertminderungen berücksichtigt. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden aktiviert sofern deren Ansatzvoraussetzen (vgl. insbesondere IDW RS HFA 11) vorliegen. Bei der Bewertung werden die Herstellungskosten angesetzt, die direkt zurechenbare Aufwendungen für Material und Dienstleistungen, Personalkosten und ggf. andere Kosten, die für die Entwicklung anfallen, umfassen. Die Kosten für Forschung und nicht spezifisch zurechenbare allgemeine Verwaltungskosten sind nicht aktivierungsfähig. Die Abschreibung erfolgt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Sofern diese nicht konkret geschätzt werden kann, wird entsprechend § 253 Abs. 3 S. 3 HGB eine Nutzungsdauer von 10 Jahren unterstellt.

Geleistete Anzahlungen sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten werden Material- und Fertigungseinzelkosten sowie zurechenbare Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten einschließlich der fertigungsbedingten Abschreibungen einbezogen. Angemessene Teile der herstellungsbezogenen Kosten der allgemeinen Verwaltung, für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung werden ebenfalls in die Herstellungskosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear, in Teilen auch noch degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreiben aufgrund des Wertaufholungsgebots werden bis zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Aus Wesentlichkeitsüberlegungen wurden bewegliche Anlagegüter mit einem Wert bis zu EUR 800,00 (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG) im Jahr des Zugangs entsprechend den steuerlich zulässigen Regeln in voller Höhe abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Zeitwert am Bilanzstichtag angesetzt. Dies entspricht dem Marktwert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zum niedrigeren Tageswert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die l iquiden Mittel wie Bankguthaben, Kassenbestände sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Steuerliche Risiken dürfen nicht zurückgestellt werden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und ggf. drohende Verluste aus schwebender Geschäfte gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen bestimmt sich nach dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Bildung von Rückstellungen für Gewährleistungs-, Kulanzverpflichtungen und Produktgarantien ist mit Schätzungen verbunden. Hinsichtlich der Höhe des Rückstellungsbetrags werden insbesondere aktuelle Einschätzungen, basierend auf Erfahrungswerten über in der Vergangenheit erfolgte Schadensfälle getroffen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim vorliegenden Jahresabschluss sind die bisher angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen worden. Eine grundlegende Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht zu verzeichnen.

Angaben zur Bilanz

Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB
§ 268 Abs. 8 HGB regelt die Ausschüttungssperre für bestimmte selbstgeschaffene immaterielle Anlagegüter. Diese Vorschrift dient dazu, die Kapitalerhaltung der Gesellschaft zu sichern, indem sie die Ausschüttung von Beträgen verhindert, die als Aktivposten für selbstgeschaffene immaterielle Anlagegüter in der Bilanz eingestellt wurden. Dieser beträgt im Berichtsjahr EUR 221.221 (Vorjahr: EUR 0,00).

Latente Steuern
Vom Aktivierungswahlrecht aktiver latenter Steuern nach § 272 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von jährlich auf rd. EUR 15.500,00. Die jährliche Belastung aus Raummietverträgen beträgt EUR 75.000,00. Es besteht eine Mietbürgschaft in Höhe von EUR 12.782,30.

Sonstige Angaben

Angaben nach § 43 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
- Verbindlichkeit (Verrechnungskonto) in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 572,68) (Zinssatz 3%).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11 (Vorjahr: 12).

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Wolfgang Schuler


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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