Speed-Tec GmbHLiquidated

68167 Mannheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 9113
Registered
3/6/2002
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsRetail sale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der An- und Verkauf und die Vermietung von Kraftfahrzeugen und Wasserfahrzeugen aller Art, der Verkauf von entsprechendem Zubehör und Ersatzteilen sowie die Durchführung von Reparaturen und der Handel mit Werkzeugen.

History

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Management

NameRole
Ronald Schnepf
since 11/29/2013
Managing Director

Financial Report

Speed-Tec GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

BILANZ zum 31.12.2013

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00   1,00
    1,00 1,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.446,00   12.533,00
    8.446,00 12.533,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren 862.791,26   630.725,80
    862.791,26 630.725,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.904,09   657,70
2. sonstige Vermögensgegenstände      
a) Umsatzsteuerforderungen 0,00   7.245,92
b) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger 0,00   498,17
c) übrige sonstige Vermögensgegenstände, nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände 50.169,19   200,00
    55.073,28 8.601,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks      
1. Kasse 3.699,35   1.745,71
2. Guthaben bei Kreditinstituten 676,15   10.899,13
    4.375,50 12.644,84
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   506,35 904,92
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   159.239,91 187.317,45
    1.090.433,30 852.728,80

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag 212.317,45   244.886,65
III. Jahresüberschuss 28.077,54   32.569,20
nicht gedeckter Fehlbetrag 159.239,91   187.317,45
    0,00 0,00
B. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 170.659,28   186.530,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.201,70   420,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 557.176,61   415.773,21
4. sonstige Verbindlichkeiten      
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern 10.699,41   2.049,05
b) sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.539,04   40,00
c) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 135.000,00   135.000,00
d) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 2.283,85   32,12
e) übrige sonstige Verbindlichkeiten 208.873,41   112.883,42
    1.090.433,30 852.728,80
    1.090.433,30 852.728,80

Anhang zum 31. Dezember 2013

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

I. Angaben zur Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.

Allgemeines zur Gliederung (§ 265 Abs. 1 HGB)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die formale Darstellung des Jahresabschlusses hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss nicht verändert.

B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer angesetzt. Daneben waren keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorzunehmen.

Bei den Zugängen von unbeweglich und beweglichen Anlagegegenständen wurde die Abschreibung zeitanteilig verrechnet.

Die Vorräte - hier: Waren - sind mit ihren Anschaffungskosten und ihres niedrigeren beizulegenden Wertes im Rahmen einer verlustfreien Bewertung angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet ein Disagio sowie abgegrenzten Aufwand.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Soweit die Rückstellungen einen Zinsanteil enthalten, werden sie zum Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

II. Sonstige Angaben zu Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel (Anlage C).

3.

Sonstige Vermögensgegenstände, Sonstige Verbindlichkeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen, soweit welche vorhanden sind.

4.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden keine.

C. Sonstige Angaben

1.

Mitglieder der Geschäftsführung (§ 285 HGB) und Gesamtbezüge der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:

Frau Peggy Berg (bis 25.11.2013)

Herr Ronald Schnepf (ab 26.11.2013)

Für die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 9 HG) wird die Befreiungsvorschrift des § 288 Abs. 1 Satz 1 HGB in Anspruch genommen.

2.

Mitarbeiterzahl (§ 285 Nr. 7 HGB)

Für die Angabe der Mitarbeiterzahl (§ 285 Nr. 7 HG) wird die Befreiungsvorschrift des § 288 Abs. 1 Satz 1 HGB in Anspruch genommen.

3.

Zur Vermeidung der Überschuldung wurde mit einzelnen Gläubigern sowie dem Gesellschafter Rangrücktrittsvereinbarungen in Höhe von insgesamt EUR 265.000,00 abgeschlossen.

D. Ergebnisverwendung (§ 325 HGB)

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Mannheim, den 12.11.2014

Ronald Schnepf

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