Vansa Import und Export GmbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 157445
Registered
6/8/2005
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of sanitary equipmentWholesale of beverages
Purpose
Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von Lebensmitteln, ferner Betrieb einer (Pärchen-)Sauna und eines Swingerclubs, sowie Ausschank von Getränken und Abgabe von zubereiteten Speisen in einem Pärchen-/Swingerclub.

History

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Management

NameRole
Alahe Ziaie
since 6/8/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
95.00%
B**** Z****
5.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Straßberger Str. 42, 80809 München
€23,750
95.00%
B**** Z****
€1,250
5.00%

Financial Report

Vansa Import & Export GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1.060,00 3,00
I. Sachanlagen 1.060,00 3,00
B. Umlaufvermögen 88.231,00 61.430,53
I. Vorräte 72.771,53 30.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.959,47 5.035,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 500,00 26.394,97
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 96.371,37 22.972,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.662,37 84.405,53

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 47.972,00 0,00
III. Jahresfehlbetrag 73.399,37 47.972,00
B. Rückstellungen 1.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 184.162,37 84.405,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.662,37 84.405,53

Anhang

Anhang
 
Der Jahresabschluss der Vansa Import & Export GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
 
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

 
Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 141.317,94.

 

 
Informationen zur Bilanz
 

 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0 Euro
Forderungen 0 Euro
Verbindlichkeiten 134.610,-- Euro


 

 

 
Zusätzliche Angaben
 
Die "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" enthalten das als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers.

 

 
Sonstige Angaben
 

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Erster Geschäftsführer Frau Ziaie Alahe

 

 
Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Ort, Datum Unterschrift


 

 
München 27.12.2007 gez Ziaie Alahe

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